您好,那樣的話是需要的,要
小規(guī)模開(kāi)票金額季度超過(guò)30萬(wàn)需要繳納增值稅嗎?按1%還是3%,年度超過(guò)120萬(wàn)是不是需要將以前季度未繳的補(bǔ)繳;年度未超120萬(wàn)季度超過(guò)30萬(wàn)繳的不退是嗎?
本季度超30萬(wàn)(每季度不超過(guò)30萬(wàn))小規(guī)模納稅人怎么做賬
高手,小規(guī)模納稅人季度30萬(wàn)以下免稅,假如本季度超30萬(wàn),但年度不超120萬(wàn),本季度要不要交稅?
老師 小規(guī)模納稅人,其他季度收入沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)。這個(gè)季度度超過(guò)了30 但是年收入沒(méi)有120萬(wàn),這個(gè)季度要繳納增值稅嗎?
小規(guī)模納稅人全年沒(méi)有超過(guò)120萬(wàn),但是第4季度超過(guò)了30萬(wàn),第4季度要交稅嗎??
專(zhuān)利的減費(fèi)請(qǐng)求從專(zhuān)利局網(wǎng)站提交,請(qǐng)問(wèn),網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷(xiāo)和營(yíng)銷(xiāo)有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒(méi)有任何生產(chǎn)。現(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣(mài)給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
按季度算?
嗯對(duì),按照季度的哈
季超30交了,但年不超120,有沒(méi)有得退稅?
可以到最后的繳納的,但是需要先交了