同學(xué),先做未開票收入分錄,然后再未開票收入紅字,再做一張開票收入分錄
在9月份的時(shí)侯,稅管員要求修改二季度的報(bào)表,增加了20幾萬(wàn)的未開票收入,補(bǔ)交了3萬(wàn)多元的稅款,在10月份做第三季度的賬的時(shí)候,三季度又把20幾萬(wàn)未開票收入開票了,三季度交稅9000多,請(qǐng)問(wèn)一下怎么做賬
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下:1. 2022年11月代開增值稅普票是價(jià)稅合計(jì)20萬(wàn),當(dāng)時(shí)做賬是借 :應(yīng)收賬款 -某公司20萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20萬(wàn) 2. 23年4月沖紅20萬(wàn),分錄是做借:應(yīng)收賬款-20萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-20萬(wàn) ,3.現(xiàn)在11月10號(hào)去修改23年第2季度報(bào)表,收入是20萬(wàn)除以3個(gè)點(diǎn)等于194174.76去申報(bào)的,導(dǎo)致稅局收入少了5825.24,賬上收入多了5825.24,像這種情況我賬上要怎么處理好呢,因?yàn)槟莻€(gè)第三季度企業(yè)所得稅報(bào)表按照未修改前的收入去申報(bào)交了稅了
我目前在三季度的時(shí)候有一筆未開票收入20萬(wàn),目前帳面上稅都是做平了的。四季度要減20萬(wàn)未開票收入,掛的稅和目前繳稅金額剛好有2000差額,我想把稅計(jì)提在12月份上,但金額就和帳上掛的不一致,差額部分如何做帳。
老師請(qǐng)問(wèn)下,我們?cè)诘谝患径群偷诙径仍鲋刀惿陥?bào)表上申報(bào)了無(wú)票收入,但我們第三季度又開了票給對(duì)方,我們沒(méi)有沖無(wú)票收入,在這個(gè)月申報(bào)第四季度時(shí)我沖開票收入,要不要把第三季度開的那張發(fā)票要不要加在無(wú)票收入里面紅沖?
老師請(qǐng)問(wèn)下,我們?cè)诘谝患径群偷?二季度增值稅申報(bào)表上申報(bào)了無(wú)票 收入,但我們第三季度又開了票給 對(duì)方,我們沒(méi)有沖無(wú)票收入,在這 個(gè)月申報(bào)第四季度時(shí)我沖開票收 入,要不要把第三季度開的那張發(fā) 票要不要加在無(wú)票收入里面紅沖?
老師,我們是建筑工程類幫忙做做小的改造,建筑公司把活包給我們,他開 9個(gè)點(diǎn)票,收取我15 個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),然后我開給他 3個(gè)點(diǎn)的票,請(qǐng)問(wèn)下他需要繳納稅費(fèi)
對(duì)于以前年度計(jì)提的費(fèi)用現(xiàn)在已支付但是無(wú)法取得發(fā)票怎么處理
老師,供貨合同還得蓋合同章嗎,我們個(gè)體工商戶沒(méi)有合同章,蓋法人個(gè)人章可以嗎
公司現(xiàn)在是小型微利企業(yè),但是今年3季度預(yù)計(jì)應(yīng)納稅所得額超300萬(wàn),但是我們公司打算買車,買車匯算清繳填表一次性稅前扣除,第三季度預(yù)繳所得稅時(shí),就正常預(yù)繳,不需要暫估成本費(fèi)用什么的嗎
中級(jí) 機(jī)考的模擬系統(tǒng) 網(wǎng)址是多少怎么進(jìn)去 怎么登錄
老師,后面那個(gè)手寫的是課上老師講的方法 這個(gè)答案看了看,沒(méi)有太看懂,能不能用這個(gè)做筆記?老師,課堂上的這個(gè)方式給我解答一下
500題有賣了嗎 怎么買呢
老師 我想問(wèn)一下?lián)Q電腦的配件是屬于服務(wù)類嗎?
@郭老師,在線嗎,有問(wèn)題
老師,銀行的客戶經(jīng)理找我對(duì)賬,怎么對(duì)啊