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我目前在三季度的時候有一筆未開票收入20萬,目前帳面上稅都是做平了的。四季度要減20萬未開票收入,掛的稅和目前繳稅金額剛好有2000差額,我想把稅計提在12月份上,但金額就和帳上掛的不一致,差額部分如何做帳。

2024-01-11 16:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-01-11 16:41

同學你好,沒太明白,你的稅肯定是在12月份掛的呢?,F在已經知道有差異了,為啥不按著實際繳納的掛呢

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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