同學(xué)你好,沒太明白,你的稅肯定是在12月份掛的呢?,F(xiàn)在已經(jīng)知道有差異了,為啥不按著實(shí)際繳納的掛呢
老師,8月份因?yàn)槭杖氩粔?,我預(yù)估了例如20萬元金額的收入(20萬有個(gè)上下幅度同時(shí)里面有20個(gè)單位),正常的話我應(yīng)該在9月份把8月份預(yù)估的收入20萬全部沖完,9月20萬的里面有的單位開的發(fā)票例如開了10萬,10月份里面也有20萬里面開的單位5萬。但是現(xiàn)在我9月至10月因?yàn)橐紤]利潤(rùn)導(dǎo)致收入不夠沒有沖8月的預(yù)進(jìn)收入,然后我在11月把8月預(yù)進(jìn)收入20萬全部沖完,剩下的5萬重新在11月預(yù)進(jìn)收入, 因?yàn)?月至10月11月期間開發(fā)票15萬所以11月重新預(yù)進(jìn)收入5萬。但是我同事說中間差額是15萬。需要在年底的時(shí)候把這個(gè)15萬給平嘍。因?yàn)橹?5萬差額是前期開過的 發(fā)票和 上下幅度的金額。我現(xiàn)在不理解的是我同事說的這個(gè)15萬是什么意思,因?yàn)榍捌陂_過票為啥還要到月底找15萬收入平那個(gè)差額。還有他說這樣不影響全年收入
請(qǐng)教老師一下,我現(xiàn)在是做公司內(nèi)部總賬,經(jīng)理要求我把所有材料采購(gòu)按照數(shù)量金額式掛賬,普通發(fā)票開來的好算,就是增值稅專用發(fā)票來的總是四舍五入的有差異,我的稅額和價(jià)稅合計(jì)都是與發(fā)票上一致的,現(xiàn)在就是我如何調(diào)整這個(gè)數(shù)量和單價(jià)都有差異,導(dǎo)致借貸不平,請(qǐng)問老師,我這個(gè)差異能否通過“材料成本差異科目”給做平?這個(gè)科目最后有余額又該如何處置呢?
個(gè)體戶查賬征收,收入和開票集中在第三季度,開支分?jǐn)傇谒膫€(gè)季度,第二第四季度沒有收入,如果把第四季度開支報(bào)上去就有退稅額,突然刷到網(wǎng)上退稅會(huì)被查賬,是不是退稅就會(huì)被s局查賬?收入以后每年都是一樣的集中在一個(gè)季度開百來萬,那很有可能開在前三個(gè)季度的某一個(gè)季度,后面的季度一旦沒收入又報(bào)開支就會(huì)退稅。我能想到的就是以后把個(gè)體戶老板的工資報(bào)上去,年后做納稅調(diào)增,請(qǐng)問這樣是否有必要是否可行。今年前三個(gè)季度的收入支出都已經(jīng)報(bào)上去,是必然會(huì)退稅的,第四季度還沒有報(bào),想問的是真的個(gè)體戶個(gè)稅預(yù)繳或者匯算清繳退稅會(huì)被查賬嗎?
我目前在三季度的時(shí)候有一筆未開票收入20萬,目前帳面上稅都是做平了的。四季度要減20萬未開票收入,掛的稅和目前繳稅金額剛好有2000差額,我想把稅計(jì)提在12月份上,但金額就和帳上掛的不一致,差額部分如何做帳。
老師,申購(gòu)的配件是入固定資產(chǎn)還是備品備件,相關(guān)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是哪一個(gè)呀
老師,7月已結(jié)賬,如果摘要寫錯(cuò)需要紅沖嗎?比如攤銷6月房租寫成攤銷5月了
#提問:老師你好:開個(gè)體工商戶小規(guī)模納稅人,網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)第一步這里選哪個(gè)?
請(qǐng)問老師,如果公司投資另一個(gè)企業(yè)10萬,對(duì)方全部虧損注銷了,十萬損失如何做賬,要附什么憑證
老師,企業(yè)申請(qǐng)減資跟個(gè)人所得稅沒有關(guān)系吧,股東不退出就是單純的減資
請(qǐng)問已經(jīng)被我們勾選抵扣了的發(fā)票,對(duì)方需要作廢,可以操作嗎
老師您好 注冊(cè)在北京的建筑企業(yè) 去外省施工是不是會(huì)重點(diǎn)監(jiān)控,去廣西或者云南這種地方施工監(jiān)控會(huì)更嚴(yán)格嗎
不會(huì)提高公司流動(dòng)比率的有 a 公司用銀行存款購(gòu)置新生產(chǎn)線 b 公司從商業(yè)銀行取得長(zhǎng)期借款 c 公司收到客戶上期所欠貨款 d 公司向供應(yīng)商預(yù)付原材料采購(gòu)款
請(qǐng)問倉(cāng)管對(duì)倉(cāng)庫里的東西應(yīng)該怎樣分類
購(gòu)買機(jī)器最終沒有發(fā)票怎么做賬,因?yàn)楝F(xiàn)在要發(fā)票需要再加點(diǎn),但決定不要發(fā)票,需要怎么做