您好,這個(gè)的話,等于說(shuō)沒(méi)跨年是吧
老師好,請(qǐng)問(wèn),公司小規(guī)模季報(bào),某一季度增值稅為負(fù)數(shù),因?yàn)殚_了紅沖發(fā)票,正數(shù)稅額<負(fù)數(shù)稅額,該季度只開了普票,就算沒(méi)有開負(fù)紅沖發(fā)票,該季度正數(shù)金額是小于30萬(wàn)的,免征增值稅。那么請(qǐng)問(wèn)這個(gè)情況下,還需要將該季度的 負(fù)數(shù)增值稅額 轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎,如果需要,請(qǐng)問(wèn)分錄是什么呢
老師請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模2023年一季度有紅沖2022年的免稅發(fā)票,在填寫申報(bào)表時(shí),未達(dá)起征點(diǎn),只開具了增值稅普票,第9欄免稅銷售額填寫正數(shù)發(fā)票減去紅沖后的余額,還是填寫本季正數(shù)發(fā)票的金額?
老師,小規(guī)模公司,第三季度普票正數(shù)發(fā)票比負(fù)數(shù)發(fā)票沖紅還多,有也開專票,請(qǐng)問(wèn)怎么做沖紅多余的部分會(huì)計(jì)分錄?
老師,小規(guī)模公司,季度都是未超30萬(wàn),未跨年,第二季度開一張普票3000,在第三季度時(shí)沖紅普票3000,重新開具一張專票3000,還開一張普票2000,請(qǐng)問(wèn)一下普票部分沖紅比正數(shù)部分發(fā)票還多,普票多沖紅部分我要怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,小規(guī)模公司,季度都是未超30萬(wàn),未跨年,第二季度開一張普票3000,在第三季度時(shí)沖紅普票3000,重新開具一張專票3000,還開一張普票2000,請(qǐng)問(wèn)一下普票部分沖紅比正數(shù)部分發(fā)票還多,普票多沖紅部分我要怎么做會(huì)計(jì)分錄?問(wèn)的是會(huì)計(jì)分錄?正常做會(huì)影響我專票的收入部分
老師,無(wú)票支出具體填寫A105000的那一行?
出口貨物開銷售發(fā)票是按換算成FOB價(jià)開票嗎? 還是按報(bào)關(guān)單上的總金額開票
截止到24.12月公司虧損86萬(wàn)多,如果25年4個(gè)季度都有預(yù)交所得稅,是不是需要保證25年利潤(rùn)總額大于86萬(wàn),明年才不會(huì)生成退稅?
第一題的第一問(wèn) 和第二題的第4問(wèn) 收購(gòu)和(繼承 饋贈(zèng) 企業(yè)合并)處理方法一樣嗎 第一問(wèn)的答案說(shuō) 應(yīng)該在收購(gòu)前處置為什么立即處置不可以
請(qǐng)問(wèn)一下打印店里的打印費(fèi)的稅務(wù)編碼是什么?屬于稅務(wù)哪一類?
出售30%的股權(quán)為什么是4分之3
老師,您好!請(qǐng)教您 企業(yè)的賬套庫(kù)存數(shù),利潤(rùn)表的成本與利潤(rùn)總額數(shù)都與稅務(wù)平臺(tái)的數(shù)據(jù)不一致!這樣是先把賬套的數(shù)據(jù)更正好再去更正稅務(wù)平臺(tái)的數(shù)據(jù)嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師,匯算清繳無(wú)票支出填那張表格
老師 水晶需要交消費(fèi)稅嗎
出口貨物開銷售發(fā)票是按換算成FOB價(jià)開票嗎? 還是按報(bào)關(guān)單上的總金額開票