同學(xué),你好 嗯嗯,是的
老師:您好!想請(qǐng)教一下,去年第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)的數(shù)據(jù)是營(yíng)業(yè)成本363254,利潤(rùn)總額是379187,后來(lái)申報(bào)后調(diào)金蝶賬,(把營(yíng)業(yè)成本調(diào)成363838,利潤(rùn)總額為383371)今年5月份申報(bào)的2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳是以調(diào)整后的數(shù)據(jù)去申報(bào)的,現(xiàn)在第四季度申報(bào)的數(shù)據(jù)和我金碟賬的數(shù)據(jù)不一樣,是否需要修改2022年第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表?
【金鳳稅務(wù)】尊敬的納稅人:您好,2024年第二季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)已結(jié)束,您的企業(yè)存在二季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表中利潤(rùn)總額與財(cái)務(wù)報(bào)表中利潤(rùn)總額不一致情況,請(qǐng)盡快更正。感謝您對(duì)稅務(wù)工作的配合!如已更正,請(qǐng)忽略;如有疑問(wèn),請(qǐng)聯(lián)系主管稅務(wù)分局。 老師這個(gè)是利潤(rùn)表為負(fù)數(shù)但是預(yù)交企業(yè)所得稅必須填寫(xiě)大于等于0的數(shù)字,稅務(wù)局發(fā)來(lái)這個(gè)短信是不管嗎
老師,您好,企業(yè)第一至第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表與申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致(利潤(rùn)表,資產(chǎn)負(fù)債表,現(xiàn)金流量表都不一致),但是在第四季度的時(shí)候三張報(bào)表賬上和申報(bào)數(shù)據(jù)對(duì)上了,請(qǐng)問(wèn)年報(bào)申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表按第四季度的申報(bào)?然后企業(yè)所得稅年度匯算清繳的數(shù)據(jù)可以根據(jù)賬務(wù)上的科目余額累計(jì)數(shù)填列嗎?
老師,您好!請(qǐng)教您 企業(yè)的賬套庫(kù)存數(shù),利潤(rùn)表的成本與利潤(rùn)總額數(shù)都與稅務(wù)平臺(tái)的數(shù)據(jù)不一致!這樣是先把賬套的數(shù)據(jù)更正好再去更正稅務(wù)平臺(tái)的數(shù)據(jù)嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000貸庫(kù)存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-20000成本是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-10000貸庫(kù)存商品-10000,這樣對(duì)嗎
老師,公司是在2024年8月成立,但是2024年12月才有收入和成本發(fā)生,請(qǐng)問(wèn)要填工商年報(bào)嗎
老師你好,企業(yè)所得稅匯算清繳中的納稅調(diào)整項(xiàng)目,利息支出欄,,公司的車(chē)輛固定資產(chǎn)按揭款的利息需要填在這里面嗎?
個(gè)體工商戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得季度報(bào)嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),如果把負(fù)數(shù)金額挪到預(yù)收賬款,會(huì)到賬資產(chǎn)負(fù)債表左右不平衡。應(yīng)該怎么調(diào)賬?
老師您好,現(xiàn)在取得24年的一些費(fèi)用發(fā)票,24年因?yàn)闆](méi)有取得所以沒(méi)做賬,現(xiàn)在做匯算清繳時(shí)是要更正24年當(dāng)期的申報(bào)表然后再做匯算清繳嗎?還是無(wú)需更正直接在匯算時(shí)填寫(xiě)呢
老師您好,請(qǐng)問(wèn)攪拌站購(gòu)買(mǎi)廢水處理系統(tǒng),這個(gè)算固定資產(chǎn)單獨(dú)設(shè)備入賬,還是制造費(fèi)用一次性入賬,或者應(yīng)該怎么入賬?(提供發(fā)票,金額有11萬(wàn)左右)?
工商年報(bào)報(bào)關(guān)信息中:年度內(nèi)是否開(kāi)展內(nèi)外部審計(jì),我們公司是沒(méi)審計(jì)的,如照實(shí)填寫(xiě)未審計(jì)會(huì)有影響嗎?還是選擇內(nèi)部審計(jì)好點(diǎn)?
老師,對(duì)方開(kāi)的普票,怎么沒(méi)有稅費(fèi)顯示的?可以用么?
老板前二年私戶(hù)借出去2萬(wàn)元,現(xiàn)人家還回來(lái)了,以一個(gè)公戶(hù)還到我公戶(hù),備注了替某某人還款,我這賬務(wù)怎么處理???
老師,可是賬套的存貨在結(jié)轉(zhuǎn)成本核算的時(shí)候,利潤(rùn)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為0,可是有收入,如何處理更好呢?
同學(xué),你好 那就說(shuō)明結(jié)轉(zhuǎn)成本不對(duì)
老師能給予指導(dǎo)一下如何處理會(huì)更好嗎?謝謝老師!
同學(xué),你好 你出售庫(kù)存商品,你的成本要根據(jù)收入相匹配的。 比如你購(gòu)買(mǎi)100元,出售200元,那結(jié)轉(zhuǎn)成本就要結(jié)轉(zhuǎn)100元
她當(dāng)時(shí)就沒(méi)有做產(chǎn)成品入庫(kù),然后就又有銷(xiāo)售收入確定了
同學(xué),你好 那這樣,成本就是0?
出售了商品沒(méi)有成本,正常嗎?
同學(xué),你好 不正常,是因?yàn)槟阒白隽速M(fèi)用
是她沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)成本這筆分錄,然后電子稅務(wù)平臺(tái)又填寫(xiě)了利潤(rùn)表的成本金額,反正就是很亂,我就想請(qǐng)教老師,這種情況,我是先不管電子稅務(wù)局平臺(tái)的數(shù)據(jù)了,直接先以賬的數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整更正賬務(wù)處理嗎?
同學(xué),你好 先把數(shù)據(jù)更正正確,再申報(bào)
老師,您好!她的存貨包括原材料,半成品,庫(kù)存商品的數(shù)據(jù)都是不對(duì)的,那就進(jìn)行全部調(diào)整賬務(wù)處理吧?
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
謝謝老師
不客氣,祝工作順利
老公,您好!收到政府招商引資的裝修補(bǔ)貼款,這個(gè)應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?謝謝老師指導(dǎo)!
同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入、其他收益
前任做了,遞延收益,也沒(méi)有每年攤?cè)霠I(yíng)業(yè)外收入,這樣處理對(duì)嗎?
同學(xué),你好 做了遞延,那要每年分到營(yíng)業(yè)外收入的,不然就會(huì)一直掛著