對于房產(chǎn)稅的計(jì)提,建議您根據(jù)重要性原則進(jìn)行處理。 如果金額較大,占當(dāng)期損益的比重也較大,那么最好每個(gè)月都進(jìn)行計(jì)提。這種方式可以避免因?yàn)榻痤~過大,導(dǎo)致繳納時(shí)出現(xiàn)困難的情況。 如果金額較小,那么可以直接在繳納的當(dāng)月進(jìn)行記錄。這種方式可以減少不必要的麻煩,但可能會對企業(yè)的財(cái)務(wù)造成一定的影響。
老師,請問下增值稅小規(guī)模納稅人季度申報(bào),計(jì)提稅金是按照減免后的金額計(jì)提嗎?增值稅及附加稅都是按照減免后實(shí)際繳納的稅金計(jì)提嗎?
老師好 附加稅減免的賬務(wù)處理,是按照實(shí)際繳納的金額計(jì)提?還是按照減免之前的金額計(jì)提,實(shí)際繳納時(shí)把減免金額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?。?/p>
小微企業(yè)附加稅減半征收,請問,計(jì)提附加稅時(shí)按照減半后的實(shí)際稅額計(jì)提做賬嗎?
老師個(gè)體戶經(jīng)營所得是按照應(yīng)納稅額計(jì)提還是減免稅額后的金額計(jì)提(應(yīng)納稅額2000減免稅額1000(100萬內(nèi)減半征收)實(shí)際繳納經(jīng)驗(yàn)所得1000。我是按照那個(gè)金額計(jì)提呢,謝謝老師百忙之中回復(fù)
老師請問,附加稅是全部計(jì)提,然后減半的部分計(jì)入營業(yè)外收入,還是按照實(shí)際繳納的金額計(jì)提,
老師,新接手的建筑公司會計(jì),申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯(cuò)了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個(gè)稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計(jì)教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會,
中級財(cái)務(wù)管理,老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年?
個(gè)稅app員工工資申訴是先到稅務(wù)局,稅務(wù)局聯(lián)系單位嗎
老師,銷售收入減變動(dòng)成本是邊際貢獻(xiàn)么
老師,您好!我們購買一批商品,款項(xiàng)已付,發(fā)票未到!我們做賬借應(yīng)付賬款A(yù)廠家100,貸銀行存款 100 月末發(fā)票未回來!我們借庫存商品,貸應(yīng)付賬款暫估A廠家!做資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)會體現(xiàn)應(yīng)付和預(yù)付賬款嗎?
離職失業(yè)金跟前公司沒關(guān)系吧,前公司不能申報(bào)個(gè)稅吧,這邊看到6月前公司申報(bào)了失業(yè)金金額,5月離職
老師,我人在湖南,老板的公司在寧波,個(gè)稅申報(bào)我怎么添加寧波的企業(yè) 個(gè)稅扣繳端提示要具體到寧波,我添加企業(yè)的時(shí)候只能到浙江省 這個(gè)怎么辦
購買二手車沒有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,再對外出售后后,收入需要繳納企業(yè)所得稅嗎
【25年新增】 交易性金融資產(chǎn)(債券),期末計(jì)提的利息也可以不單獨(dú)確認(rèn),而通過“交易性金融資產(chǎn)——公允價(jià)值變動(dòng)”科目匯總反映 (3)資產(chǎn)負(fù)債表日公允價(jià)值發(fā)生變動(dòng) 借:交易性金融資產(chǎn)——公允價(jià)值變動(dòng)(就近原則) 貸:公允價(jià)值變動(dòng)損 老師這是啥意思???
您好!老師,請問在電子稅務(wù)局哪里查看社保有沒有繳費(fèi)成功?謝謝!
我是有都會計(jì)提的,就是想問一下是:繳納是減半征收,那我計(jì)提是按12%計(jì)提還是按減半后的金額計(jì)提
同學(xué)你好 按減半后的計(jì)提就可以了