你好,按照繳納多少,具體多少就可以的。
老師,請問下增值稅小規(guī)模納稅人季度申報,計提稅金是按照減免后的金額計提嗎?增值稅及附加稅都是按照減免后實際繳納的稅金計提嗎?
老師好 附加稅減免的賬務處理,是按照實際繳納的金額計提?還是按照減免之前的金額計提,實際繳納時把減免金額轉入營業(yè)外收入?。?/p>
老師,6稅2費減免。計提附加稅直接按電子稅務局出現(xiàn)的應交金額計提?還是按減免前金額計提,減免部分再做免營業(yè)外收入?
老師個體戶經(jīng)營所得是按照應納稅額計提還是減免稅額后的金額計提(應納稅額2000減免稅額1000(100萬內減半征收)實際繳納經(jīng)驗所得1000。我是按照那個金額計提呢,謝謝老師百忙之中回復
老師請問,附加稅是全部計提,然后減半的部分計入營業(yè)外收入,還是按照實際繳納的金額計提,
我們村要成立一個合作社,涉及全村農(nóng)戶需要所有都要注冊么
我們是甲方、收到乙方贈送的物資、這個不是購買的,是送給我們的、同時也無法取得發(fā)票、但是東西還挺多,這個應該入帳嗎
員工購買公司用產(chǎn)品,由于享受了國補開不了公司抬頭的發(fā)票,故發(fā)票抬頭是員工個人的名字,這個可以報銷嗎
發(fā)現(xiàn)2023年度工商年報數(shù)據(jù)有一項填錯,需要更改嗎。如果現(xiàn)在2025年更改,會不會引起風險?
老師 裝修費發(fā)票5月份開的 攤銷從這個月開始還是下個月
郭老師,我們需要對方做體系審核,因為我們有一些資質需要,對方的車票餐費需要我們出,當時合同是由我們出,我們付的做什么科目
公司用于團建的餐費入賬入什么科目?3000元
21年,22年暫估的材料應付賬款,都沒有沖銷掛賬上,現(xiàn)在24年所得稅匯算可以直接調增嘛,交所得稅
請問老師,公司的滯銷品和滯留的原材料,應該多久確認一次?我們是汽車內飾件、家電配件行業(yè)
稅務風險提示這個,怎么自查?
交多少,計提多少,其他的就不用管了。