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公司用財(cái)務(wù)軟件做賬,9月建賬的,錄入期初余額后,并把9月的賬做完,然后軟件出的財(cái)務(wù)報(bào)表是不是可以直接申報(bào)第三季度申報(bào)企業(yè)所得稅和增值稅了?不太明白申報(bào)企業(yè)所得稅是僅僅是7-9月份的數(shù)額,還是從1-9月累計(jì)的數(shù)額?

2023-10-11 08:45
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-11 08:47

對(duì)的,是的,是這么做的。所得稅申報(bào)的是1~9月份的數(shù)據(jù)。

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快賬用戶8845 追問(wèn) 2023-10-11 09:06

利潤(rùn)表本年累計(jì)不用調(diào)整,到期本期只有9月的,導(dǎo)出后,是需要和7-8月的求和嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-11 09:07

對(duì)的,是的,是這么做的。

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對(duì)的,是的,是這么做的。所得稅申報(bào)的是1~9月份的數(shù)據(jù)。
2023-10-11
你好 季報(bào)的話 應(yīng)該是按7-9月合計(jì)來(lái)填寫的
2020-10-28
不建議這樣操作。正常應(yīng)在季度末根據(jù)當(dāng)季利潤(rùn)情況計(jì)提企業(yè)所得稅,分錄為 “借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交企業(yè)所得稅”,然后結(jié)轉(zhuǎn)損益。按正確流程操作能保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)連貫性和準(zhǔn)確性,也符合會(huì)計(jì)核算規(guī)范。申報(bào)企業(yè)所得稅就依據(jù)賬上計(jì)提后的數(shù)據(jù)來(lái)填寫。
2024-11-18
同學(xué)你好 1.對(duì)的 2.按照以前的數(shù)據(jù)來(lái)
2020-09-23
同學(xué),你好 一般情況下處理固定資產(chǎn)的收入應(yīng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,而不是營(yíng)業(yè)收入。所以要正確區(qū)分,如果你的增值稅申報(bào)表中的收入和財(cái)務(wù)軟件出來(lái)的營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)數(shù)差的是處理固定資產(chǎn)的收入,那你應(yīng)該填剔除處置的三個(gè)固定資產(chǎn)的收入。祝你學(xué)習(xí)愉快!
2021-01-12
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