您好 業(yè)務取消了 不需要開具發(fā)票 錢業(yè)務員私下轉(zhuǎn)過去了 把對方的貨款再轉(zhuǎn)給業(yè)務員就可以了
老師您好,如果對方?jīng)]有開發(fā)票,我們?yōu)榱瞬焕U稅,讓對方把錢打到我們的私戶上面了,對公賬沒有流水那是不做外賬時就不需要賬務處理了?? 如果需要賬務處理 咋處理呀?
老師,對方公司按不開票的金額打款給我公司,后因訂單取消錢一直掛在賬上,現(xiàn)又和我單位有業(yè)務往來,對方公司要求壓金這在原來打款的這筆錢中扣,但還是不開票,錢打私人賬戶,但訂單這部分我怎么去原款中扣
代賬公司,剛接手新戶,小規(guī)模,現(xiàn)在客戶開票出去了,對方打公戶進來了錢,法人想把錢轉(zhuǎn)到自己私人賬戶,這個該怎么處理比較好?還有發(fā)工資可以把公戶的錢轉(zhuǎn)到個人私戶來發(fā)人員工資嗎?
你好,想請教一下,接單時客戶沒有要求開票,所以走了私賬,直接轉(zhuǎn)到業(yè)務員的賬戶了,一共二十一萬,客戶打了錢需要開票,現(xiàn)在這個錢是不是需要轉(zhuǎn)回公戶?怎么轉(zhuǎn)?是業(yè)務員一直轉(zhuǎn)公戶還是業(yè)務員轉(zhuǎn)給法人,法人再轉(zhuǎn)給公戶呢?
客戶打貨款到公司對公戶了 后面又說不要了 取消業(yè)務了 但是錢業(yè)務員私下轉(zhuǎn)過去了 這個賬務處理怎么做 需要把打到對公的那筆錢開票開出來嗎
分公司和總公司合并報表匯算清繳,怎么申報
老師好,一個人可以同時在幾個公司買工傷保險嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),采購總金額是價稅合計351400 然后退稅退的供應商的進項稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應商是10個點。相當于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個點,金額是8481.09 這樣算對嗎?
花椒樹屬于固定資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 貸:其他應付款-××× 借:主營業(yè)務成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過私戶代收社保錢,公戶付款。像這種情況,分錄怎么做好?
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 貸:其他應付款-××× 借:主營業(yè)務成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
年末做賬先計提所得稅還是先做損益結(jié)轉(zhuǎn)
政府會計的會計分錄,有全的最好
老師 個稅專項附加扣除 都是可以扣除那些的 請把明細發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師
那對公戶里面那筆錢需要怎么做賬務處理
借:銀行存款 貸:預收賬款
那預收賬款怎么消除掉 因為這個掛久了是不是確認收入呀
借:預收賬款 貸:銀行存款 您要轉(zhuǎn)給業(yè)務員啊?