專(zhuān)票填第2行,普票和未開(kāi)票的不含稅收入合計(jì)填第3行,減免稅2-4列填第1行不含稅收入*2%
老師:你好!我是小規(guī)模納稅人。我公司開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票206416.04元,普通發(fā)票285021元。請(qǐng)問(wèn)老師,在我填寫(xiě)增值稅申報(bào)表是這兩個(gè)數(shù)字應(yīng)該填寫(xiě)在那一欄?謝謝
老師,小規(guī)模納稅人專(zhuān)票開(kāi)具3元,普票開(kāi)具20萬(wàn),未開(kāi)票收入5萬(wàn)元,那增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫(xiě)?
公司是小規(guī)模納稅人,本季度只開(kāi)具5%征收率普通發(fā)票,季度收入未超過(guò)30萬(wàn)元,怎么填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表?
老師,小規(guī)模納稅人,開(kāi)具專(zhuān)票不含稅金額125947.55元,稅額1259.48元,怎開(kāi)具普票315126.84元,稅額7176.51元,怎么填寫(xiě)增值稅及附加稅申報(bào)表
老師,小規(guī)模納稅人季度申報(bào)增值稅。只開(kāi)具了500000元普通發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表填寫(xiě)在哪一行?
借:以前年度損益調(diào)整30 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 (1 500×2%)30(0.5分)借:應(yīng)收退貨成本(1 200×2%)24 貸:以前年度損益調(diào)整 24(0.5分)借:遞延所得稅資產(chǎn) (30×25%)7.5 貸:以前年度損益調(diào)整 7.5(0.5分)借:以前年度損益調(diào)整 (24×25%)6 貸:遞延所得稅負(fù)債 6,老師,您好,為什么應(yīng)收退貨成本是遞延所得稅負(fù)債呢?
老師,我們是可以針對(duì)單個(gè)施工項(xiàng)目跟稅務(wù)申請(qǐng)簡(jiǎn)易征收是吧?然后符合簡(jiǎn)易征收的這個(gè)項(xiàng)目,還能進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師,您好,我們公司正在清算,營(yíng)業(yè)執(zhí)照馬上到期了,公司銀行賬戶是不是要營(yíng)業(yè)執(zhí)照延期才能使用,如果自己公司的銀行賬戶使用不了啦,用清算組的銀行賬戶對(duì)公司稅務(wù)這塊有影響嗎
我想更正2季度的所得稅報(bào)表,利潤(rùn)總額就是財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額是吧
8月預(yù)收客戶10月的租金,可以等10月開(kāi)發(fā)票嗎?
老師,我們是物流公司,給客戶開(kāi)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,但是還有一部分吊裝人工費(fèi)怎么開(kāi)票?
1、公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)中“應(yīng)納稅所得額:股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 - 股權(quán)凈值(投資成本)”如果公司沒(méi)有進(jìn)行實(shí)繳,轉(zhuǎn)讓時(shí)也沒(méi)收款應(yīng)納稅所得額為0可以嗎? 2、印花稅按“產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)”適用 萬(wàn)分之五(0.05%) 的稅率,產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)時(shí)怎么取數(shù)的?
老師一套設(shè)備200多萬(wàn)。,里面有72個(gè)設(shè)備,其中有20多個(gè)是價(jià)格較低的,我要建立固定資產(chǎn)卡片,一物一卡的話,那這邊價(jià)格低的我可以20多個(gè)錄一個(gè)卡片嗎還是咋弄
公司100萬(wàn)款轉(zhuǎn)老板的另外一家公司,其他應(yīng)收掛超過(guò)一年了,這怎辦
文化建設(shè)服務(wù)費(fèi)現(xiàn)在還有減半征收的稅收政策嗎?