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老師,小規(guī)模納稅人季度申報(bào)增值稅。只開具了500000元普通發(fā)票,請(qǐng)問增值稅申報(bào)表填寫在哪一行?

2022-07-14 09:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-14 10:00

填寫到報(bào)表的第12行和減免表。

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快賬用戶8838 追問 2022-07-14 10:00

老師,減免稅明細(xì)表,哪個(gè)我選擇哪項(xiàng)?我怎么沒找到呢?

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齊紅老師 解答 2022-07-14 10:05

1.只要開具3%的增值稅專用發(fā)票的銷售額,不論金額是多少必須填寫在《小規(guī)模納稅人申報(bào)表》第2行,填寫2行,一定同時(shí)手動(dòng)添加第1行。 2.小規(guī)模納稅人開具專用發(fā)票同時(shí)開具普通發(fā)票的,不論兩者合計(jì)金額是多少,3%專用發(fā)票的銷售額必須填寫在第2行,其中: (1)如果2季度兩者合計(jì)銷售額沒有超過45萬元的,普通發(fā)票的部分填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個(gè)體工商戶,應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”。 (2)如果2季度兩者合計(jì)銷售額超過45萬元的,普通發(fā)票的部分填寫在,第12欄“其他免稅銷售額”,同時(shí)在填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》時(shí),準(zhǔn)確選擇減免項(xiàng)目“小規(guī)模納稅人3%征收率銷售額免征增值稅”對(duì)應(yīng)的減免性質(zhì)代碼“01045308”,填寫對(duì)應(yīng)免稅銷售額等項(xiàng)目。

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填寫到報(bào)表的第12行和減免表。
2022-07-14
對(duì)的是的,是這么做的。
2022-07-14
您好 填在小微企業(yè)欄次
2021-10-23
您好 填在稅務(wù)代開專用發(fā)票欄次
2020-10-11
你好,填入到小微企業(yè)免稅銷售額那一行。
2024-01-12
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