你好,你們可以得到抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)
請(qǐng)問(wèn)機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票,我們是購(gòu)買(mǎi)方,銷(xiāo)售方是不是應(yīng)該把發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)一起給我們?怎么對(duì)方只給我們抵扣聯(lián)發(fā)票的?
如果我們開(kāi)具了紅字專(zhuān)票,購(gòu)貨方還未進(jìn)行抵扣,那么我們需要對(duì)方退回抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)嗎?
請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,給了購(gòu)貨方,購(gòu)貨方還沒(méi)有認(rèn)證抵扣,這個(gè)月我開(kāi)出了紅字發(fā)票,那我的紅字發(fā)票是不是也要把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)給購(gòu)貨方?
老師,稅務(wù)局代開(kāi)的專(zhuān)票一共有幾聯(lián)???我們只收到第三聯(lián),是不是對(duì)方也要把抵扣聯(lián)給我們才行?
我們有個(gè)裝修工程,然后對(duì)方公司去稅務(wù)局代開(kāi)的專(zhuān)票,只給我了一張發(fā)票聯(lián),購(gòu)買(mǎi)方記賬憑證,專(zhuān)票不是要給我抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)嗎,為啥只給我的是第三聯(lián)
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?