你好,找對方索要專票就是了呀
老師,我公司開具了專票的銷項負數(shù)發(fā)票,我公司只需記賬聯(lián)做賬,要把負數(shù)發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)給購買方做賬,對嗎?
我是銷售方,上個月開了一張專票并且購買方已經(jīng)認(rèn)證了,發(fā)票有誤,購買方申請了紅字發(fā)票并且做為銷售方的我也開了紅票。那么請問紅字發(fā)票抵扣聯(lián)和購買方記賬聯(lián)需要交給買方嗎?發(fā)票有誤的發(fā)票抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)要還銷售方嗎
老師,稅務(wù)局代開的專票一共有幾聯(lián)???我們只收到第三聯(lián),是不是對方也要把抵扣聯(lián)給我們才行?
我們有個裝修工程,然后對方公司去稅務(wù)局代開的專票,只給我了一張發(fā)票聯(lián),購買方記賬憑證,專票不是要給我抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)嗎,為啥只給我的是第三聯(lián)
老師,稅務(wù)局代開的專票,購貨方是不是需要取得 發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),我們是購貨方,對方只給了我們抵扣聯(lián)
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
稅務(wù)代開的專票,也是三聯(lián),要給我們兩聯(lián)對嗎
是的,就是發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)