是的 需要更正利潤相關(guān)科目和項(xiàng)目 跨的話,還需要通過【以前年度損益調(diào)整】
老師,請問19年申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額有問題,1、申報(bào)表已認(rèn)證,賬上分錄做錯(cuò),沒有做到進(jìn)項(xiàng)稅額,全部計(jì)入費(fèi)用;2、19就是已認(rèn)證申報(bào)抵扣,但是19年未入賬。20年的申報(bào)有認(rèn)證抵扣了的發(fā)票,但是賬上也沒有做賬,這種我應(yīng)該在當(dāng)期怎么調(diào)整嗎?
請問老師,以前前任會計(jì)發(fā)票沒認(rèn)證抵扣,會計(jì)上做做賬了(進(jìn)項(xiàng)稅額),報(bào)稅沒有,怎么調(diào)賬,最關(guān)鍵是這票還找不到,它也不只是一張票,進(jìn)項(xiàng)稅額31.28
老師,有些發(fā)票我們沒有收到,我們賬上沒有入賬,但是進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行了抵扣認(rèn)證,這個(gè)要怎么處理呀?申報(bào)表上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?很久的發(fā)票了,找不到了。
老師 請問下上個(gè)月收到的專票沒有認(rèn)證,這個(gè)月勾選認(rèn)證但進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),這種情況下我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?之前做了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 這個(gè)月怎么處理?
想問一下,公司要注銷但是有之前的待認(rèn)證進(jìn)賬稅額,本月也沒有開票,賬上怎么處理呢?
老師,我們單位收到商場開進(jìn)來的,儲值卡,怎么寫分錄
要是個(gè)人以100萬來購買一個(gè)公司,這個(gè)100萬是要怎么處理呢,股權(quán)的時(shí)候是需要以這個(gè)100萬來作為實(shí)收資本體現(xiàn)在報(bào)表里面嗎
送客戶的化妝品可以做管理費(fèi)用 業(yè)務(wù)招待費(fèi)吧
我們公司開了A,B,兩個(gè)賬戶,A,B,兩個(gè)賬號互轉(zhuǎn)款叫什么
老師,咨詢企業(yè)里面,支付給兼職老師勞務(wù)費(fèi),這個(gè)能直接借記主營業(yè)務(wù)成嗎?還是說需要兼職老師代開發(fā)票后才能計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本?
房地產(chǎn)公司的預(yù)繳增值稅和建筑行業(yè)的預(yù)繳增值稅是一樣的嗎?
申報(bào)殘保金,就法人1人,沒有工資,人數(shù)那填1嗎
給簽訂勞務(wù)合同的員工發(fā)工資,轉(zhuǎn)賬用途能寫工資嗎?寫傭金還是什么更恰當(dāng)
你好,老師。公司貸款賬戶凍結(jié),系統(tǒng)無法扣貸款利息,銀行直接扣劃法人銀行卡,這筆款直接公司賬戶轉(zhuǎn)給法人銀行卡,備注:代付利息,行吧?
未收到發(fā)票已付款給供應(yīng)商,職工福利費(fèi),怎么做分錄
如果是之前賬上沒有入賬,進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在拿到發(fā)票補(bǔ)入賬,可以把材料和銷售費(fèi)用放入當(dāng)期嗎,之前年度也是虧損的
或者已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,沒有入賬的,當(dāng)期只補(bǔ)記進(jìn)項(xiàng)稅額 ,這樣可以嗎
進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證和做賬要放到一個(gè)年度的
之前會計(jì)也沒跟賬上對,好多就是系統(tǒng)中有專票直接就認(rèn)證了,還有的專票在賬上當(dāng)普票處理了,但是申報(bào)系統(tǒng)中也是認(rèn)證的,可以在本期只做進(jìn)項(xiàng)稅額和沖減當(dāng)期的費(fèi)用和材料嗎