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請問下公司之前會計(jì)有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,但是在賬上沒有做賬,還有的專票當(dāng)普票處理了,沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額,但是申報(bào)認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)需要怎么處理呢,如果在賬上調(diào)整,還需要改以前報(bào)表嗎。

2025-09-28 11:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-28 11:36

是的 需要更正利潤相關(guān)科目和項(xiàng)目 跨的話,還需要通過【以前年度損益調(diào)整】

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快賬用戶5193 追問 2025-09-28 11:50

如果是之前賬上沒有入賬,進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在拿到發(fā)票補(bǔ)入賬,可以把材料和銷售費(fèi)用放入當(dāng)期嗎,之前年度也是虧損的

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快賬用戶5193 追問 2025-09-28 11:59

或者已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,沒有入賬的,當(dāng)期只補(bǔ)記進(jìn)項(xiàng)稅額 ,這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-28 13:58

進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證和做賬要放到一個(gè)年度的

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快賬用戶5193 追問 2025-09-28 14:00

之前會計(jì)也沒跟賬上對,好多就是系統(tǒng)中有專票直接就認(rèn)證了,還有的專票在賬上當(dāng)普票處理了,但是申報(bào)系統(tǒng)中也是認(rèn)證的,可以在本期只做進(jìn)項(xiàng)稅額和沖減當(dāng)期的費(fèi)用和材料嗎

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是的 需要更正利潤相關(guān)科目和項(xiàng)目 跨的話,還需要通過【以前年度損益調(diào)整】
2025-09-28
1、確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅,然后沖減費(fèi)用 2、直接補(bǔ)入帳就可以了
2020-11-13
您好,這個(gè)的話,是相當(dāng)于,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,去沖銷這個(gè)銷項(xiàng)
2023-11-07
你好,可以具體描述一下你的問題嗎?
2021-02-14
你好,同學(xué),直接做進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出啊
2022-05-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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