您好,這個是需要繳納的,正常繳納的
老師,請問我上個季度2月份在稅局代開了10000元的專票,3月份又代開了10萬元專票,一萬元的專票當(dāng)月作廢了,10萬的5月份沖紅作廢,稅局叫我修改上個季度增值稅申報表,我應(yīng)該怎么填?
老師我上個季度開的專票,客戶叫我作廢,重新開具,我這個月的稅額還沒繳納,這個怎么操作呢,怎么申報
那我按照上個月的申報的話,那不是需要繳納一個點(diǎn)的增值稅嗎?那我這個月又要開一個點(diǎn)的增值稅給他我就是多繳納了一個點(diǎn)的增值稅給對方嗎?倩,個季度開的專票我能作廢嗎?
老師,我是上個季度開的專票,這個月可以作廢,那我這個月的稅額是怎么申報了?我這個月的增值稅要不要繳納呢?
請問我專票上個月開錯了,這個月作廢掉,那增值稅申報銷售額要怎么填,要減掉這個月作廢的金額嗎
電商行業(yè)訂單確認(rèn)收入的時間是,收入確認(rèn)時點(diǎn)與傳統(tǒng)行業(yè)有什么區(qū)別?
可供分配利潤要不要減所得稅
電子發(fā)票的校驗(yàn)碼在哪,老師
老師我們是簡易計稅,建筑工程類開的專票能抵扣嗎
老師好,麻煩問下現(xiàn)金流量表期初現(xiàn)金余額的本月金額里面是哪些數(shù)據(jù)
財務(wù)費(fèi)用以前調(diào)增過,24年的時候沖了一筆,24年匯算的時候需要調(diào)減嗎?
個人車租給公司 每月租賃450元 還需要開發(fā)票嗎 可不可以500元以下免開票
老師請問:企業(yè)所得稅年報主表出現(xiàn)下圖情況是不是不能申報,是什么原因呢
老師,所得稅匯算關(guān)于固定資產(chǎn),不超500萬元的固定資產(chǎn)之前已在所得稅匯算時全額調(diào)減,現(xiàn)在需要把每年的折舊調(diào)增嗎
請問老師前面的財務(wù)計提工資的時候多計提了,那我現(xiàn)在接手了要怎么辦