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老師,我是上個季度開的專票,這個月可以作廢,那我這個月的稅額是怎么申報了?我這個月的增值稅要不要繳納呢?

2023-10-09 20:19
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-09 20:20

您好,這個是需要繳納的,正常繳納的

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您好,這個是需要繳納的,正常繳納的
2023-10-09
你好,你開的專票或者普票季度300,000以上需要交增值稅 可以紅沖
2023-10-09
您好, 按上個季度的直接申報
2023-10-09
你好,申報上一個月的增值稅需要按照作廢之前的。
2025-01-14
同學(xué)你好 算預(yù)繳的就可以了,然后自動抵減的
2020-10-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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