您好, 按上個季度的直接申報
老師!你好,我想問一下,現(xiàn)在有個客戶2017年的稅3%發(fā)票,說沒有備注信息,現(xiàn)在要作廢重新開,我們公司是小規(guī)模納稅人,這個票作廢重新開,能開么?怎樣去操作,我們這個月已經(jīng)開的有1%的稅票了,能開么?怎樣做
老師,請問我上個季度2月份在稅局代開了10000元的專票,3月份又代開了10萬元專票,一萬元的專票當月作廢了,10萬的5月份沖紅作廢,稅局叫我修改上個季度增值稅申報表,我應該怎么填?
老師:上個月的發(fā)票開錯了,這個月客戶要求重開,還沒抵扣,我現(xiàn)在應該怎么操作?
老師我上個季度開的專票,客戶叫我作廢,重新開具,我這個月的稅額還沒繳納,這個怎么操作呢,怎么申報
老師,我是上個季度開的專票,這個月可以作廢,那我這個月的稅額是怎么申報了?我這個月的增值稅要不要繳納呢?
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個數(shù)就行了呀
全年進項大于銷項,會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務
應付債券溢價發(fā)行時,“應付債券-利息調(diào)整”是負債類科目,溢價金額放入“應付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
老師你好,就是說我上個季度開的張票專票能作廢?
只能這個月開負數(shù)發(fā)票,這個月的稅費會減少
那我上個月已經(jīng)開了一個點的專票,給對方公司,那我這個月又開一個點的專票給他,那我不是要繳納兩個點的專票嗎?上一個季度開的專票增值稅我還沒有繳納,這一個點我可以退嗎?
你先開負數(shù)發(fā)票,再開正數(shù)發(fā)票就可以了
那我那我上個季度需要繳納增值稅,這個增值稅是不能退的對嗎?然后我這個月又開了一個點的專票,給對方公司,對方公司是可以抵扣倆個點的增值稅嗎?
你這個月一正一負,就不用交稅了
老師,就是說我要把上個季度的專票作廢了,然后這個月還要再重新開一張專票給他
那就是說我這個月的增值稅是需要先繳納嗎
是的,是的,就是這個意思
然后下個季度申報就不繳納增值稅了對嗎
是的,是的,就是這樣的