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老師我上個季度開的專票,客戶叫我作廢,重新開具,我這個月的稅額還沒繳納,這個怎么操作呢,怎么申報

2023-10-09 20:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-09 20:06

您好, 按上個季度的直接申報

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快賬用戶8216 追問 2023-10-09 20:16

老師你好,就是說我上個季度開的張票專票能作廢?

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齊紅老師 解答 2023-10-09 20:17

只能這個月開負數(shù)發(fā)票,這個月的稅費會減少

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快賬用戶8216 追問 2023-10-09 20:18

那我上個月已經(jīng)開了一個點的專票,給對方公司,那我這個月又開一個點的專票給他,那我不是要繳納兩個點的專票嗎?上一個季度開的專票增值稅我還沒有繳納,這一個點我可以退嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-09 20:19

你先開負數(shù)發(fā)票,再開正數(shù)發(fā)票就可以了

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快賬用戶8216 追問 2023-10-09 20:22

那我那我上個季度需要繳納增值稅,這個增值稅是不能退的對嗎?然后我這個月又開了一個點的專票,給對方公司,對方公司是可以抵扣倆個點的增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-09 20:31

你這個月一正一負,就不用交稅了

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快賬用戶8216 追問 2023-10-09 20:35

老師,就是說我要把上個季度的專票作廢了,然后這個月還要再重新開一張專票給他

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快賬用戶8216 追問 2023-10-09 20:35

那就是說我這個月的增值稅是需要先繳納嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-09 20:35

是的,是的,就是這個意思

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快賬用戶8216 追問 2023-10-09 20:36

然后下個季度申報就不繳納增值稅了對嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-09 20:41

是的,是的,就是這樣的

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您好, 按上個季度的直接申報
2023-10-09
您好,這個是需要繳納的,正常繳納的
2023-10-09
你好,開紅字沖上個月的,再按新的金額重新開具發(fā)票
2022-02-17
同學你好 他們沒有勾選嗎
2021-12-06
你好,它是以正數(shù)一負數(shù),然后在銷售額里那里填寫零就可以
2021-03-03
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