需要計(jì)提個(gè)稅,然后再把個(gè)稅交上去。
老師,我是個(gè)體,月銷售額在多少以內(nèi)不用交稅,在辦理稅務(wù)登記的時(shí)候怎么跟工作人員說(shuō)才能可以不用報(bào)稅,不用記賬?是直接這么問(wèn)工作人員個(gè)體是核定征收嗎?還是怎么說(shuō)
老師。你好。如果我公司人員比較少 只有幾個(gè)人 之前的工資都是做的管理費(fèi)用 那現(xiàn)在新增加了銷售人員 工資還可以只做管理費(fèi)用呢 還是說(shuō)需要分開(kāi)。銷售的就是銷售費(fèi)用—工資 。管理的就是管理費(fèi)用—工資
記內(nèi)賬,員工工資比較高,超過(guò)5000,需要在內(nèi)賬計(jì)提個(gè)稅嗎?還是直接都算在銷售費(fèi)用-工資就可以?
福利費(fèi)不超工資總額的14% 可以稅前扣除,工資薪金數(shù)據(jù)是按每個(gè)月工資核定工資數(shù)么?還是從賬內(nèi)哪里取得?制造業(yè),工資在管理費(fèi),銷售費(fèi)和制造費(fèi)用以及直接人工都有
還請(qǐng)問(wèn)一下目前實(shí)際工作中還在用預(yù)提費(fèi)用這個(gè)科目嗎?若不能使用是否可以直接用其他應(yīng)付款來(lái)代替?同時(shí),在計(jì)提各種費(fèi)用(如銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用)做記賬憑證的時(shí)候,其后附件原始憑證需要提供哪些內(nèi)容呢?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師您好,做的外賬工資低,內(nèi)賬的話還需要交嗎?
以外賬交的稅款為準(zhǔn)內(nèi)賬。
內(nèi)賬不交的話可以直接算在費(fèi)用,不提個(gè)稅嗎
對(duì),直接就計(jì)入成本或者費(fèi)用里。