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老師:收到稅局通知有幾張進(jìn)項稅的票異常,我應(yīng)該要怎么處理?

2023-10-09 15:36
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-09 15:36

做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理

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快賬用戶8301 追問 2023-10-09 15:48

分錄怎么寫?是一定要在這個月做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎?

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快賬用戶8301 追問 2023-10-09 15:48

是以前年度的異常票哦

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齊紅老師 解答 2023-10-09 15:51

這個需要聯(lián)系稅局,看是補稅還是在這個月轉(zhuǎn)出

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快賬用戶8301 追問 2023-10-09 16:00

還要寫報告,這個怎么寫

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齊紅老師 解答 2023-10-09 16:04

說明你們是真實合法取得,有合同那些就行

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做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理
2023-10-09
你好,如果是個體工商戶的或者個人的,要讓提供完稅憑證。最好不和個體工商戶還有個人類代開發(fā)票合作
2024-03-19
你好,學(xué)員,這個發(fā)票是不是有問題。不能抵扣
2023-10-24
您好,要去大廳更正申報202103增值稅申報表(202103申報表有留抵就不用補交稅),和2021年度所得稅匯繳申報表,這個發(fā)票的成本費用也不能扣除的,如果沒有虧損要補交所得稅
2023-10-25
您好,會計分錄:如果對應(yīng)貨物已經(jīng)銷售,進(jìn)項轉(zhuǎn)出增加成本 借:以前年度損益-主營業(yè)務(wù)成本-不得抵扣的進(jìn)項 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2022-04-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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