你看下你們的工資有0申報(bào)超過3個(gè)月的吧。
就是申報(bào)成功了嗎?我是個(gè)體工商戶,但是這個(gè)頁面提示我是引導(dǎo)式小規(guī)模申報(bào),就跟著提示一步一步操作的,然后就顯示這樣,這是什么意思呢?
你好,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候出現(xiàn)這樣的提示,是按照提示進(jìn)行操作,有什么影響嗎?
老師,您幫忙看一下這個(gè)是我們報(bào)印花稅的提示這個(gè),這個(gè)應(yīng)該怎樣選,進(jìn)國(guó)稅系統(tǒng)印花稅未申報(bào)辦理,然后點(diǎn)進(jìn)去就出現(xiàn)了這個(gè)提示,這種怎么操作?
老師,這個(gè)提示是小規(guī)模公司申報(bào)?為啥這樣提示?
提高員工申報(bào)個(gè)稅的工資,跟實(shí)際發(fā)放有差異,作為一個(gè)上市大廠,這樣的操作,可以?
請(qǐng)問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個(gè)問題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來所得稅是10000萬,當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購(gòu)免稅發(fā)票,采購(gòu)木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開了20萬的采購(gòu)票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
打?qū)μ?hào)的是離職的,其他都是在職的沒有超過三個(gè)月零申報(bào)的
為啥又顯示離職的呢,以前申報(bào)沒顯示離職的啊
0申報(bào)的不行 你之前是不是有提示0申報(bào)。
那怎么糾正呢
你好,實(shí)際這些人他還有工資嗎?是在你單位上班嗎?現(xiàn)在多多少少的給他申報(bào)一部分銷售額。
問題是離職的以前都不顯示也不能填啊,在職的都沒零申報(bào)過,這個(gè)怎么弄
離職的你給他改成非正常,寫上離職時(shí)間就是了,這一部分不需要申報(bào)了。
如果存在零申報(bào)三個(gè)月的怎么辦
老板有兩個(gè)公司,一個(gè)公司發(fā)工資,另個(gè)公司不發(fā)公司,像這樣的零申報(bào)原來不是可以嗎
現(xiàn)在不允許零申報(bào),自己想辦法的給他多多少少的申報(bào)一部分。
我8月份沒申報(bào),我現(xiàn)在申報(bào)顯示有零申報(bào)人員,我怎么糾正?說讓減員呢?從幾月份減員?
這個(gè)月減員就可以的,改成非正常寫上離職時(shí)間。
我寫的是7月31日離職還是提示那個(gè)呢
你好,還提示什么的,還提示這個(gè)職工?
看一下綜合所得工資薪金里面還有這個(gè)人嗎?有就不對(duì)。
有,另個(gè)單位申報(bào)時(shí)離職的也顯示都申報(bào)成功了。
就不對(duì),你給他改成了非正常,寫上了離職時(shí)間,在你的綜合所得里面一定沒有這個(gè)職工了。
平臺(tái)不能糾正的話,只能上稅務(wù)大廳是嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。