除非有其他應(yīng)收款才可以抵消。

賬上掛了老板的其他應(yīng)付款 怎么沖掉
老師,請問,公司借老板的錢借銀行存款貸其他應(yīng)付款后面老板自己在花錢的時候,掛他的賬時,借其他應(yīng)付款,還是掛其他應(yīng)收款,
老師好,問個問題:假如賬上有筆其他應(yīng)付款-老板136400,之前掛的,然后5月份的時候呢,老板預(yù)支了一筆220000,然后能不能存進(jìn)來差額抵掉 借銀行存款83600 其他應(yīng)付款老板136400 貸其他應(yīng)收款220000
請問老師,老板個人賬戶支付的掛的其他應(yīng)付款,請問怎么借支抵扣店掉掛賬的其他應(yīng)付賬款?
老師你好!請問一下我們公司賬套上,其他應(yīng)付款出現(xiàn)雙邊掛賬怎么回事?其他應(yīng)付款平時就是掛的老板的往來賬,還有一些費用發(fā)票也是掛的其他應(yīng)付款,比如跟老板的賬,收到老板的錢,借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-梁德選 支付給老板時 借 其他應(yīng)付款-梁德選 貸 銀行存款 收到一些費用發(fā)票時 借 管理費用 貸 其他應(yīng)付款-梁德遠(yuǎn) 現(xiàn)在從賬面上都看不懂到底是老板欠公司的錢,還是公司欠老板的錢了,這個賬要怎么調(diào)?
老師,供應(yīng)商的貨款,對方要求我們的對公賬戶轉(zhuǎn)給他私人賬戶,這個要怎么操作
公司給員工繳的單位社保,記到管理費用吧,在利潤表里管理費用本年累計
公司買進(jìn)一輛二手車,花8000元,在本月又8000元賣了,不涉及折舊,這種情況,咋做賬。我首先做借:固定資產(chǎn)清理8000,貸:固定資產(chǎn)8000,然后又借:銀行存款8000,貸:固定資產(chǎn)清理8000,再往下還咋寫分錄,或者有簡單點的處理方式嗎
老師,公司一般納稅人1:通行費普票上有車牌號碼,2:飛機(jī)票、高鐵普票上有姓名,這兩種普票能作價稅分離抵進(jìn)項稅額?此人,在公司沒有參保
我問一下,如果我們公司一個進(jìn)項合同是含稅,價格是22275元,然后銷售出去是不含稅,價格是21227,這樣是會虧嗎?還是說后期可以抵稅,不會虧,過幾天要算利潤表了,我懵了
老師,開票加稅點是乘以1.08還是除以0.92?
老師,公司有很多小額零星采購都開不了發(fā)票,要怎么處理稅前可以扣除
如何注冊公司,怎么走流程?
無償贈送視同銷售是指貨物嗎?如果一種虛擬的東西贈送的話算無償贈送嗎
老師,我們買回來的東西再賣出去,開票時稅收編碼及名稱規(guī)格要跟買回來時開票的稅收編碼和名稱規(guī)格必須一致嗎
請問,老板個人往公戶打的往來款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款_老板嗎?
那這個款項具體是什么業(yè)務(wù)內(nèi)容呢?是公司借老板的錢嗎?
是老板借給公司的錢
那就應(yīng)該計入其他應(yīng)付款,而不是其他應(yīng)收款。