你好,單位針對(duì)這個(gè)款項(xiàng),有償還了嗎
老師屬于社會(huì)團(tuán)體法人的單位,問(wèn)問(wèn)其他應(yīng)付款掛賬1元,不用支付了,一直在賬上掛著怎么處理?用什么科目沖掉?
賬上掛了老板的其他應(yīng)付款 怎么沖掉
掛在法人頭上的其他應(yīng)付款其他應(yīng)收一般怎么合理的沖賬?代理記賬給法人掛了很多其他應(yīng)收和其他應(yīng)付
請(qǐng)問(wèn)老師,老板個(gè)人賬戶支付的掛的其他應(yīng)付款,請(qǐng)問(wèn)怎么借支抵扣店掉掛賬的其他應(yīng)付賬款?
老師,之前支付了費(fèi)用出去,一直未收到票,就一直掛了其他應(yīng)付款,請(qǐng)問(wèn)怎么沖掉其他應(yīng)付款
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒(méi)有報(bào)銷單
怎樣把錢給法人轉(zhuǎn)出去不視同分紅
老師,您好,一般納稅企業(yè)按5%稅率出租一套房產(chǎn),收到2025年6月第一筆時(shí)借:銀行存款250000 貸:預(yù)收賬款238095.24 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)11904.76 。確認(rèn)7-12月收入時(shí)借:應(yīng)收賬款450000 貸:其他業(yè)務(wù)收入428571.43 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額21428.57 結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額借:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額11904.76 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)11904.76。是這樣處理嗎
出口退稅在什么時(shí)間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問(wèn)的,分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機(jī)構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒(méi)做過(guò)什么總機(jī)構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機(jī)構(gòu), 您那時(shí)說(shuō),這個(gè)就是所得稅合并申報(bào) 異地成立的分公司,獨(dú)立核算的,不合并不要填寫(xiě),是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時(shí)間改動(dòng)成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬(wàn),第二筆租金120萬(wàn)是在2021年1月收取,第三筆租金120萬(wàn)在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)99082.57。 確認(rèn)19年收入的時(shí)候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時(shí)用同一個(gè)財(cái)務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說(shuō)費(fèi)用報(bào)銷單上蓋了一個(gè)銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學(xué)人數(shù)和學(xué)校排名
還沒(méi)償還 以前做了工資或者是費(fèi)用 一直沒(méi)有償還
現(xiàn)在賬上掛了好多現(xiàn)金
你好,既然沒(méi)有償還,就只能是繼續(xù)掛賬了?
因?yàn)楝F(xiàn)在有現(xiàn)金 直接做借其他應(yīng)付款 貸現(xiàn)金 可以嗎
你好,如果實(shí)際是用現(xiàn)金償還的,是可以的
償還的時(shí)候需要寫(xiě)個(gè)說(shuō)明 還是附個(gè)什么付款憑證之類的東西
你好,需要對(duì)方寫(xiě)個(gè)收據(jù),作為償還其他應(yīng)付款分錄的附件?
摘要怎么寫(xiě)
你好,摘要怎么寫(xiě)沒(méi)有統(tǒng)一規(guī)定,能簡(jiǎn)明扼要描述業(yè)務(wù)發(fā)生情況 就可以的。 比如可以是:償還欠款?