同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對(duì)的開 負(fù)數(shù)發(fā)票
老師 你好 9月出納開了一張紙質(zhì)版普票,然后又紅沖了,現(xiàn)在報(bào)稅,電子稅務(wù)局上帶出的數(shù)字和金稅盤上的數(shù)字不一樣,電子稅務(wù)局上沒減紅沖的數(shù)。怎么解決
老師你好 上月開了紅字信息表 未收到紅票 上月做賬 借:應(yīng)付賬款~紅字信息表 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 本月還未申報(bào) 已作廢上月這張紅字信息表 本月是否直接按原分錄負(fù)數(shù)沖回 然后在申報(bào)上月報(bào)表時(shí) 在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出中扣除這筆
我們公司這個(gè)月部分執(zhí)行了數(shù)電發(fā)票后,有幾張上月開錯(cuò)的發(fā)票需要紅沖我已在電子稅務(wù)局平臺(tái)上沖紅了,但是負(fù)數(shù)發(fā)票開不了怎么處理????
你好老師,我在電子稅務(wù)上開了紅字信息,然后怎么在金稅盤上做沖紅處理?是直接開一張負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?
老師我要注銷稅控盤,里面有5張電子專票,電子專票不能直接作廢就得開正數(shù)然后紅沖,第5張我也開具的正數(shù)發(fā)票然后紅字信息表填完了沒有發(fā)票了,開具不了負(fù)數(shù)了,怎么辦啊
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來 ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問出口退稅表在哪里填寫這個(gè)不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄