同學(xué),你好 去稅務(wù)局大廳開具
老師你好,本月要紅沖上月開錯(cuò)了的專票,已經(jīng)開了兩張紅字紙質(zhì)發(fā)票沒(méi)有票了,去稅務(wù)領(lǐng)票時(shí)說(shuō)領(lǐng)不到票了,說(shuō)開全電發(fā)票,但是紅沖還沒(méi)有沖完,還要開正確的綠字發(fā)票,稅務(wù)要注銷盤后可以開全電發(fā)票,這個(gè)到時(shí)電子發(fā)票開得起不,不對(duì)應(yīng),電子紅沖發(fā)票能開嗎?
我是購(gòu)買方上個(gè)月收到發(fā)票已抵扣,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,在稅控盤里開了信息表,銷售方說(shuō)沒(méi)查到信息,他自己在發(fā)票平臺(tái)里申請(qǐng)開具了數(shù)電票一張正數(shù)和一張負(fù)數(shù),現(xiàn)在發(fā)票平臺(tái)顯示,我取得一張紅字發(fā)票,有0張發(fā)票被沖紅,啥意思?可需要什么操作了?
紙質(zhì)發(fā)票的稅控盤沒(méi)有注銷,雖然稅控盤沒(méi)有使用了,但是一直都沒(méi)有去注銷稅盤,然后客戶7月份開的紙質(zhì)發(fā)票讓我紅沖,(7月份的那張票客戶沒(méi)有抵扣的)我在數(shù)電發(fā)票平臺(tái)找到了那張發(fā)票,讓然后在數(shù)電發(fā)票平臺(tái)做了紅字信息確認(rèn)單錄入,現(xiàn)在咋弄,開具不了紅字,在已發(fā)出的信息表中有個(gè)未開具,但是我點(diǎn)擊紅字發(fā)票開具,開具不了,也撤銷不了,現(xiàn)在咋辦呢
紙質(zhì)發(fā)票的稅控盤沒(méi)有注銷,雖然稅控盤沒(méi)有使用了,但是一直都沒(méi)有去注銷稅盤,然后客戶7月份開的紙質(zhì)發(fā)票讓我紅沖,(7月份的那張票客戶沒(méi)有抵扣的)我在數(shù)電發(fā)票平臺(tái)找到了那張發(fā)票,讓然后在數(shù)電發(fā)票平臺(tái)做了紅字信息確認(rèn)單錄入,現(xiàn)在咋弄,開具不了紅字,在已發(fā)出的信息表中有個(gè)未開具,但是我點(diǎn)擊紅字發(fā)票開具,開具不了,也撤銷不了,現(xiàn)在咋辦呢,我查了百度說(shuō),稅控盤沒(méi)有注銷,不允許在數(shù)電發(fā)票平臺(tái)紅沖的,現(xiàn)在怎么辦,已經(jīng)申請(qǐng)了,但是又開具不了
紙質(zhì)發(fā)票的稅控盤沒(méi)有注銷,雖然稅控盤沒(méi)有使用了,但是一直都沒(méi)有去注銷稅盤,然后客戶7月份開的紙質(zhì)發(fā)票讓我紅沖,(7月份的那張票客戶沒(méi)有抵扣的)我在數(shù)電發(fā)票平臺(tái)找到了那張發(fā)票,讓然后在數(shù)電發(fā)票平臺(tái)做了紅字信息確認(rèn)單錄入,現(xiàn)在咋弄,開具不了紅字,在已發(fā)出的信息表中有個(gè)未開具,但是我點(diǎn)擊紅字發(fā)票開具,開具不了,也撤銷不了,現(xiàn)在咋辦呢,我查了百度說(shuō),稅控盤沒(méi)有注銷,不允許在數(shù)電發(fā)票平臺(tái)紅沖的,現(xiàn)在怎么辦,已經(jīng)申請(qǐng)了,但是又開具不了
老師好,已經(jīng)提交解除辦稅員關(guān)聯(lián)申請(qǐng),顯示審核中,這個(gè)審核是需要稅務(wù)局審核還是需要法人或者財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核。
電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)顯示未抄稅檢測(cè)不通過(guò),百旺如何抄稅同步到電子稅務(wù)局
老師 在申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅預(yù)繳的時(shí)候 發(fā)現(xiàn)第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅預(yù)繳表填錯(cuò)了數(shù)據(jù) 然后更正了第2季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)送第三季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳表之后 發(fā)現(xiàn)更正不了第二季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表了系統(tǒng)提示 本稅期以后還存在申報(bào)信息 無(wú)法更正第二季度的報(bào)表 請(qǐng)問(wèn)這種情況要怎么處理 是不是只用在第三季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳表申報(bào)那里填寫正確的本年累計(jì)數(shù)就行了呀
像這種貸款提現(xiàn),對(duì)方科目寫什么合適,其他應(yīng)收款還是短期借款?
廠房租賃需要申報(bào)什么稅種?營(yíng)業(yè)范圍需要增加嗎?
老師,合并報(bào)表怎么做啊
老師好,我們是勞務(wù)公司,給客戶開的是差額票,開的金額是20000.扣除額是18000.做賬的時(shí)候銷售收入應(yīng)該寫多少呢?怎么寫分錄才正確?
個(gè)體戶李潤(rùn)超200萬(wàn),按幾個(gè)點(diǎn)交經(jīng)營(yíng)個(gè)稅
老師請(qǐng)問(wèn)股東老板以前開工資前幾年在本公司退休就在沒(méi)有開資,如果現(xiàn)在要給開工資可以嘛?多少不用交稅,是否辦還要什么手續(xù)嗎?謝謝??!
電子稅務(wù)局法人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系不到進(jìn)不去咋辦
我又申領(lǐng)了增值稅電子專票了呀,
同學(xué),你好 可以,那你申領(lǐng)1張,開具紅字發(fā)票
好的謝謝老師
不客氣,祝工作順利