學(xué)員朋友您好,先在3%稅目里填 收入,再在減免稅額欄填收入*2%本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應(yīng)欄次。

老師,今年小規(guī)模減按1%開票,我公司每季度不超過30萬,不用交稅的,在增值稅申報表中,我是把當(dāng)月的不含稅銷售額直接填在免稅銷售額里,還是應(yīng)該填在3%征收率的那一欄,再填寫減免稅申報明細表啊
老師好,1.請問小規(guī)模企業(yè),季報時填寫財務(wù)報表中利潤表的本月金額是填寫本月的金額還是本季度的金額?如果是一般人呢?因為本月金額一填上就會自動加總到累計金額里(應(yīng)該加總的是季度金額就對了)所以每次我都手動改累計金額。2.小規(guī)模增值稅季度45不含稅是免增值稅的,請問在申報利潤表時,營業(yè)外收入時填寫金額按不含稅收入3%稅率的,還是按1%稅率,(申報增值稅時免稅額是按照3%填寫的,做賬時按1%計入到應(yīng)交稅費的?。?/p>
小規(guī)模納稅人,平時做賬按1%價稅分離的,季度沒超過30萬,填增值稅報表10欄銷售額,是填按1%算的銷售額,還是填3%算的銷售額,
老師,小規(guī)模季度沒超過30萬,在申報增值稅時,普票銷售額填寫在10欄小微企業(yè)免稅銷售額,按銷售額的3%填寫在20欄本期小微企業(yè)免稅額,是這樣嗎?
老師,小規(guī)模納稅人季度不超30萬免稅,在填寫增值稅報表時,銷售額是扣除1%稅率的數(shù),稅額是按3%填的。在填利潤表時,減免的稅額應(yīng)填在營業(yè)外收入那,是填1%的稅額還是3%
請問a餐飲公司是法人有限公司,百分百控股b餐飲公司,都是小規(guī)模,請問a公司進的貨可以給b公司嗎?a公司實際沒有經(jīng)營沒收入,只有進貨和付款,a公司這樣操作合理嗎?
我們是電商公司,買了鞋子開版用的入什么科目,買了貓糧那些是辦公室貓狗用這個入什么科目
老師,您好,可以向人發(fā)法院申請訴訟時效保護時間為三年嗎?
請問老師,小規(guī)模納稅人開的普票,沒有超30萬內(nèi)的發(fā)票金額怎么做賬務(wù)處理???謝謝老師
請問企業(yè)所得稅已經(jīng)申報繳稅了,本期還能修改嗎?
您好老師,我問一下,資產(chǎn)負債表做平了,利潤表的數(shù)據(jù)不見了是什么原因,我看借貸方向也沒錯
你好老師,怎么把開的25個發(fā)票二維碼打包呀
請問工會經(jīng)費到底是干什么用的?
樸老師,接著問你 因為裁剪質(zhì)檢的人工、制造費用和電費,都是生產(chǎn)時發(fā)生的,得跟生產(chǎn)時間對齊;入庫單是生產(chǎn)后倉儲環(huán)節(jié)的記錄,時間對不上,所以都該按計件單(生產(chǎn)口徑)算,而非入庫單。 哪怕裁剪質(zhì)檢不是計件工資,只要是為當(dāng)月生產(chǎn)服務(wù),也得用當(dāng)月計件單數(shù)量分?jǐn)?—— 入庫單的時間差會導(dǎo)致成本算錯月份,而制造費用和電費本質(zhì)也是生產(chǎn)時消耗的,按入庫單算本就是誤區(qū)。
老師,我現(xiàn)在申報第三季度的企業(yè)所得稅是不是要在9月份的分錄里面計提?這樣我怎么確定計提稅額多少錢?
2%是減征額,那免稅部分怎么填
您好,專票交稅填1行,普票免稅填10行
老師,不是填哪行的事,你沒明白我的意思
同學(xué)您好,您好,專票交稅填1行,普票免稅填10行你參考一下這里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg