您好 借 固定資產(chǎn)清理 借 累計(jì)折舊 貸 固定資產(chǎn)
老師您好!我做21年匯算清繳時(shí)才發(fā)現(xiàn),我去年有一筆計(jì)提折舊的分錄做錯(cuò)了。應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊,貸:累計(jì)折舊??墒俏屹~面上做的分錄確是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊,貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個(gè)固定資產(chǎn)折舊金額沒有,把固定資產(chǎn)原值給減少了。報(bào)表都已經(jīng)報(bào)了。現(xiàn)在怎么調(diào)?。恐x謝老師!
公司1月購買小轎車一輛,2月份賣了后,公司財(cái)務(wù)不知道,一直在計(jì)提折舊,請(qǐng)問現(xiàn)在怎么做分錄?前面做了分錄 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 借 固定資產(chǎn) 貸 應(yīng)付賬款 2月到6月計(jì)提了折舊 借 管理費(fèi)用 貸 累計(jì)折舊 請(qǐng)問現(xiàn)在不用計(jì)提折舊 都是做相反分錄嗎? 賣出車輛的時(shí)候 怎么做分錄?
老師,兩年前買了臺(tái)電腦4800元,當(dāng)時(shí)計(jì)提了折舊,借管理費(fèi)用,貸累計(jì)折舊,又做了一筆:借累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)后面這筆分錄錯(cuò)的,現(xiàn)在該怎么處理合適啊?求教?
老師 您好 4月公司向個(gè)人買了輛二手面包車,有二手車銷售發(fā)票,沒有上報(bào)財(cái)務(wù)部,7月將車子賣掉,收到7000元,公司已開票給賣家。都沒有做過折舊等任何的賬務(wù)處理?,F(xiàn)在賬務(wù)處理可以這樣做嗎 購入 借:固定資產(chǎn) 10000 貸:銀行存款10000 補(bǔ)計(jì)提折舊 借:管理費(fèi)用474.99 (10000-殘值率5%))/60期*3個(gè)月(5、6、7月共3月) 貸:累計(jì)折舊474.99 轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 9525.01 累計(jì)折舊474.99 貸:固定資產(chǎn) 10000 收到賣車款7000 借:銀行存款7000 營業(yè)外支出 2525.01 貸:固定資產(chǎn)清理 9525.01
老師 您好 4月公司向個(gè)人買了輛二手面包車,有二手車銷售發(fā)票,沒有上報(bào)財(cái)務(wù)部,7月將車子賣掉,收到7000元,公司已開票給賣家。都沒有做過折舊等任何的賬務(wù)處理?,F(xiàn)在賬務(wù)處理可以這樣做嗎 購入 借:固定資產(chǎn) 10000 貸:銀行存款10000 補(bǔ)計(jì)提折舊 借:管理費(fèi)用474.99 (10000-殘值率5%))/60期*3個(gè)月(5、6、7月共3月) 貸:累計(jì)折舊474.99 轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 9525.01 累計(jì)折舊474.99 貸:固定資產(chǎn) 10000 收到賣車款7000 借:銀行存款7000 營業(yè)外支出 2525.01 貸:固定資產(chǎn)清理 9525.01
我們是建筑公司 去年代發(fā)工資基本上都是我們做成本了 分包方基本上不開發(fā)票 今年能不能全部讓分包方開發(fā)票 個(gè)人的也讓個(gè)人代開去 那代發(fā)工資部分給個(gè)人包工頭代發(fā)的人員工資可不可以多給企業(yè)做成工資啊 這部分
老師債務(wù)重組對(duì)于債權(quán)人來說,抵債資產(chǎn)為長投并且重大影響用寫二級(jí)科目嗎? 還有指定為其他權(quán)益工具投資的二級(jí)科目?
姜再斌老師好!我是一家協(xié)會(huì)的會(huì)計(jì),會(huì)長用自己的錢購一輛車,產(chǎn)權(quán)證上是協(xié)會(huì)的名字,買保險(xiǎn)是掛靠協(xié)會(huì)的?,F(xiàn)在要把車賣掉,帳務(wù)如何處理?買家該把買車款打給誰?
匯算清繳福利費(fèi)最多扣除工資總額的14%,指的是實(shí)發(fā)還是應(yīng)發(fā)的14%
老師好~咨詢下,科目余額表顯示:期初,其他應(yīng)收款-公積金借方為500 應(yīng)付職工薪酬-公積金貸方 250 這種一般是什么情況導(dǎo)致的?公積金公司本月支付,目前是剛剛接過來的賬套。匯算清繳填寫中,公積金本年計(jì)提和實(shí)際繳費(fèi)如果不一致 按照什么口徑?
購進(jìn)原材料開了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,機(jī)械配件還有其余沒有開票,抵扣原材料是不是按收的百分比抵扣的
編制假報(bào)表是怎么改出來的。經(jīng)營貸款。那些數(shù)據(jù)是不能動(dòng)的
老師,請(qǐng)問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會(huì)給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
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借 銀行存款 貸 固定資產(chǎn)清理 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借 資產(chǎn)處置損益 貸 固定資產(chǎn)清理
您好老師 借:固定資產(chǎn)清理 借 累計(jì)折舊 貸 固定資產(chǎn) 這個(gè)分錄的兩個(gè)借方合計(jì)等于貸方固定資產(chǎn)原價(jià)嗎?我們賣車的價(jià)格低不等于固定資產(chǎn)清理科目金額
借:固定資產(chǎn)清理 借 累計(jì)折舊 貸 固定資產(chǎn) 這個(gè)分錄的兩個(gè)借方合計(jì)等于貸方固定資產(chǎn)原價(jià)嗎賣車的價(jià)格低不等于固定資產(chǎn)清理科目金額正常的啊 所以有三筆分錄
老師 借 銀行存款 貸 固定資產(chǎn)清理 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 車賣的價(jià)格30萬元,固定資產(chǎn)清理科目余額39萬,這個(gè)借方銀行存款的時(shí)候用那個(gè)科目平
借 銀行存款300000 貸 固定資產(chǎn)清理300000/1.13 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)300000/1.13*0.13
第一個(gè)憑證的,借方:固定資產(chǎn)清理余額39萬,第二個(gè)憑證的30萬的話不平呀老師
借 資產(chǎn)處置損益 貸 固定資產(chǎn)清理 這不是還有一筆分錄么 不平的差額在這里體現(xiàn)啊
明白了老師謝謝您
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問