同學,你好 誤差?哪里的誤差?
老師,請問軟件出現(xiàn)錯誤,去年資產(chǎn)負債報表申報的數(shù)據(jù)不對,做的賬務沒有問題。今年一季度報表時把這些數(shù)據(jù)在報表里調(diào)整過來可以嗎?
老師我新接一個企業(yè),因為之前沒有多少憑證,我感覺有錯的我就改完從新入了一遍財務軟件,這又過了幾個月我才發(fā)現(xiàn)他財務報表報完了,現(xiàn)在就是賬面財務報表和申報的財務報表不一致怎么辦
老師好!我發(fā)現(xiàn)前會計申報的報表和財務軟件里面的不一致,這個咋辦?后期會影響到啥呢?
,財務軟件出問題了,我把賬務做了一遍,發(fā)現(xiàn)這個報表和申報的出現(xiàn)誤差,這咋整
財務軟件出問題了,我把賬務做了一遍,發(fā)現(xiàn)這個報表和以前申報的數(shù)據(jù)不一樣,這咋整
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據(jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務人員做業(yè)務,進銷其實是一樣的進100元消100元,有貨物的進出,請問這屬于走賬嗎?
進項票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進項票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設計費以及設備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
數(shù)據(jù)不一致
同學,你好 那一般是,你做錯了
有的賬務改動了一下
同學,你好 那就會不一樣的
我知道不一樣啊,我來我問你咋整,
同學,你好 你不能隨意更改之前的賬務,這會造成賬上和申報表不符的 需要你把做的賬改回來