你好 這個(gè)不一致是正常的,很可能有其他原因的,你后續(xù)慢慢跟申報(bào)表保持一致就可以的
老師之前財(cái)務(wù)計(jì)提稅費(fèi)繳納稅申報(bào)表和會(huì)計(jì)報(bào)表里面不一致,發(fā)現(xiàn)3月份到5月都做錯(cuò)了計(jì)提稅款,這個(gè)我怎么去更改
老師,我用的好會(huì)計(jì)軟件,可以直接跨月反結(jié)賬然后改賬,我這邊補(bǔ)做前幾月的費(fèi)用,不影響后面幾個(gè)月和報(bào)表吧,還有這種必需對稅務(wù)申報(bào)表進(jìn)行更正申報(bào)表嗎?
老師,你好,我發(fā)現(xiàn)我們財(cái)務(wù)報(bào)表得期初數(shù)據(jù)都不一致,經(jīng)歷了幾任會(huì)計(jì),這個(gè)期初數(shù)據(jù)和電子稅務(wù)局的不一致。報(bào)表錯(cuò)了影響大么
老師好!我在報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),發(fā)現(xiàn)前會(huì)計(jì)在稅務(wù)平臺(tái)申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計(jì)和財(cái)務(wù)軟件里面的數(shù)據(jù)不一樣,比財(cái)務(wù)軟件里面的數(shù)字大一些,這樣能行嗎?會(huì)不會(huì)影響后期,比如說下一年匯算清繳的數(shù)據(jù)?
老師好!我發(fā)現(xiàn)前會(huì)計(jì)申報(bào)的報(bào)表和財(cái)務(wù)軟件里面的不一致,這個(gè)咋辦?后期會(huì)影響到啥呢?
老師,是不是汽車行業(yè)的每個(gè)月要繳納的增值稅是,銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就是,賣出去那臺(tái)車對應(yīng)的所有的的進(jìn)項(xiàng)稅,不包括,開進(jìn)來的,其他的專票進(jìn)項(xiàng)稅?
獨(dú)資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個(gè)戶上進(jìn)貨時(shí)又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場,比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費(fèi),我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對應(yīng)的一筆分錄,還有一個(gè)問題是,他們說服務(wù)費(fèi)沒有給開發(fā)票做無票收入會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費(fèi)的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個(gè)月只有車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個(gè)是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個(gè)月開了,下個(gè)月,再開專票嗎?客戶急著這個(gè)月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會(huì)不會(huì)我們的稅會(huì)變高?
那就是我后期按照報(bào)表數(shù)據(jù)填寫就行了?不用去稅務(wù)局柜臺(tái)更正申報(bào)嗎?
是的,你后面慢慢填寫就可以的,前期的是前任會(huì)計(jì)的工作,畢竟不是你的