?你好: 職工福利費的會計分錄 : 借:管理費用/銷售費用/研發(fā)費用/生產(chǎn)成本等——福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費 借:應(yīng)付職工薪酬——福利費 貸:銀行存款
老師:中秋節(jié)給員工發(fā)的油和月餅怎么做分錄呢?
老師,中秋節(jié)給員工發(fā)放的月餅牛奶怎么做賬呢
老師,員工報銷中秋節(jié)月餅費用 要怎么做分錄呢
老師你好,中秋節(jié)購買月餅發(fā)給員工分錄怎么做?送客戶又該怎么做?
中秋購月餅發(fā)給員工要怎么做分錄
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
老師,收入10萬未超過30萬我先做借:應(yīng)交稅費 貸:營業(yè)外收入是嗎還是報完稅在做
這個和福利費這個有關(guān)系嗎?