可以暫時不交印花稅的
老師,請問下,我們發(fā)票都是代開的,增值稅是當月預繳了的,那孕收入時,借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅 當月繳納增值稅時, 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款嗎 ,他們之前都是一筆都是做到未交增值稅上的 你覺得應該怎樣做么? 還有像開發(fā)票沒有稅率的,沒有超過30萬,在申報的時候不含稅收入就是發(fā)票上的收入還是要扣除增值稅得收入。 一個季度沒到30萬,既有稅率發(fā)票,又沒有稅率發(fā)票,這個又該怎樣來申報?
老師,當月發(fā)出貨沒有開發(fā)票,是做分錄哪個對?借:應收賬款-某公司 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)還是 借:應收賬款-某公司 貸:主營業(yè)務收入
老師,預開發(fā)票未發(fā)貨的收入,繳納印花稅時要算嗎,當時做賬是 借:應收 貸:銷項稅 也就是沒確認收入,主營業(yè)務收入里沒有這個數(shù)據(jù),但增值稅表上會有。
有個主營業(yè)務收入,正常我們會先開發(fā)票,做借:應收賬款 貸: 銷項稅 ,然后確認收入借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入,收到款時做借:銀存,貸:應收。但是我們3月收到款,還沒開票也未確認收入,可以先借:銀存 貸:應收 等4月開票了,借:應收賬款 貸: 銷項稅 ,然后確認收入借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 嗎?還是應該如何做?
老師,想問下,像銷售貨物,已經(jīng)開票出去了,但是貨款一直沒有收到,是不是這個也要確認收入了,做賬的分錄是這樣寫嗎? 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-增值稅 嗎?
民營企業(yè)之間的投資,投資的有限公司,盈利后分紅是通過利潤總額分嗎
老師你好,請問公司提供實發(fā)工資,需要倒計個稅,這邊有什么簡變得方法或表格嗎
老師我對于一些不同勞務不太理解,加工修理修配,建筑勞務,類似純勞務公司這種,開發(fā)票大類怎么開???
物業(yè)公司,是他自己的地下停車位,我們收管理費,開什么發(fā)票給業(yè)主?
老師,隨便一個公司都可以開始純勞務的發(fā)票嗎?大類是勞務*勞務費???
老師公現(xiàn)金付的臨時工的工資320沒有簽字我怎么做賬
公司如何避免員工告公司啊老師
老師,問下哦,供應商加收稅點,那加收的稅費是用不含稅金額??稅點,還是用含稅金額??稅點呢 加收稅點的錢是直接開在發(fā)票里嘛
你好,老師,2020年轉(zhuǎn)出一部分增值稅,2025年申報7月份稅形成留抵,能抵2020年轉(zhuǎn)出的增值稅嗎
老師哪些公司可以開13個點的加工修理修配???
您是說發(fā)貨后賬上確認收入了再繳納對嗎
是的,就是那個意思的