對的是的,是這么做的。
銷售貨物,發(fā)票到了,款未到 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 后面款到了然后 借:銀行存款 貸:應(yīng)收帳款 這兩個分錄對嗎老師
老師,我們剛剛發(fā)現(xiàn)去年有一張確認收入的憑證,科目寫錯了。 正確的應(yīng)該是: 借:預(yù)收貨款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅 但是錯誤的寫成了 借:預(yù)收貨款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅 但是錯誤的寫成了 借:預(yù)付貨款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅 請問現(xiàn)在應(yīng)該如何訂正?
并沒有付款和收款,只收到了發(fā)票和開出去發(fā)票!結(jié)轉(zhuǎn)損益后有了主營業(yè)務(wù)收入 是不是我發(fā)票的分錄寫錯了 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅銷項(這樣寫錯了嗎)
收到貨款,什么時候借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 是不是在這之前沒收到貨款已經(jīng)做了一筆分錄借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)如果是確認收入的時候已經(jīng)收到貨款,那就直接入賬銀行存款就行了吧?還有萬一銷售出去沒開票的,就是無票收入,那要體現(xiàn)銷項稅嗎?
開普票出去了沒收到款 借:應(yīng)收賬款 貸 :主營業(yè)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 收到款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 正確寫分錄是不是這樣
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦 民間非營利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風險?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時會不會涉及資產(chǎn)評估之類的?
老師前面財務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報稅是按報關(guān)單直接報免稅收入嗎
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
那對方未付款,對方已經(jīng)收到我們的票了,如果我們開的是專票,那他那邊的分錄是這個嗎? 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)付賬款
他們沒付款的話,已經(jīng)收到我們的專票了,交增值稅的時候是不是也是可以抵扣了?
這是你開出去的還是收到的?
對方?jīng)]給我們付款的話,我們已經(jīng)開出去的票,他們一直拖著沒付的話,這種情況的進項抵扣,有影響嗎?
借我你好,這個沒有影響的。
你好,這個沒有影響的。