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老師問(wèn)一下,那個(gè)老師退稅申請(qǐng)抵減操作過(guò),謝謝

2025-11-01 18:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-01 18:44

您好,公司完成企業(yè)所得稅更正申報(bào)后,如果系統(tǒng)計(jì)算出當(dāng)期可退稅額,即可在線提交退稅申請(qǐng),核心步驟是在電子稅務(wù)局找到“誤收多繳退抵稅”或“匯算清繳結(jié)算多繳退抵稅”模塊,然后選擇之前更正申報(bào)產(chǎn)生的應(yīng)退稅款記錄,核對(duì)信息后提交申請(qǐng),稅務(wù)審批通過(guò)后退稅款會(huì)直接退到公司的對(duì)公賬戶。

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齊紅老師 解答 2025-11-01 18:46

? 各地有差異,一般是退,不讓抵,我們就是這樣,,企業(yè)所得稅更正后有多繳稅款,按政策現(xiàn)在優(yōu)先讓退稅,不是完全不能選抵繳,但特別難。因?yàn)閲?guó)家想讓企業(yè)盡快拿到現(xiàn)金盤活資金,所以電子稅務(wù)局默認(rèn)走退稅流程,想只抵繳得找稅務(wù)局說(shuō)明特殊理由,還得看當(dāng)?shù)卣吆推髽I(yè)情況,比如持續(xù)盈利有后續(xù)納稅義務(wù)可能還有機(jī)會(huì),不然基本只能退稅

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快賬用戶6439 追問(wèn) 2025-11-01 20:56

老師退稅申請(qǐng)需要上傳哪些材料

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齊紅老師 解答 2025-11-01 21:01

?您好,企業(yè)所得稅更正申報(bào)后申請(qǐng)退稅,重點(diǎn)上傳《退(抵)稅申請(qǐng)審批表》,若稅務(wù)機(jī)關(guān)無(wú)法獲取完稅相關(guān)資料需補(bǔ)充完稅費(fèi)(繳款)憑證復(fù)印件,因特殊情況不能退至原繳款賬戶的,還需提供書面說(shuō)明、證明資料及指定收款賬戶信息,所有復(fù)印件需加蓋公章,具體以當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局提示或稅務(wù)機(jī)關(guān)要求為準(zhǔn)。

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快賬用戶6439 追問(wèn) 2025-11-01 21:57

老師這么麻煩可以不管他嗎?

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快賬用戶6439 追問(wèn) 2025-11-01 21:58

產(chǎn)生退稅金額0.58元,可以不退稅不管它可以嗎?

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齊紅老師 解答 2025-11-01 21:58

?您好,不建議不管,首先多繳稅款3年內(nèi)沒(méi)申請(qǐng)退稅會(huì)過(guò)期,這筆錢就拿不回來(lái)了;其次稅務(wù)系統(tǒng)里若長(zhǎng)期掛著多繳記錄,可能影響后續(xù)申報(bào)或被稅務(wù)機(jī)關(guān)問(wèn)詢,反而更麻煩,其實(shí)按提示傳材料走流程不算復(fù)雜,盡早辦能避免損失還省心。

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2021-07-13
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2024-01-13
您好,操作如下: 1、上一屬期未按照6萬(wàn)扣除:若符合一次性扣除6萬(wàn)政策,可以更正上一屬期申報(bào)表后,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”。若不符合,您點(diǎn)擊“報(bào)表信息填寫”打開(kāi)對(duì)應(yīng)報(bào)表→“稅款計(jì)算”右邊小三角“減除費(fèi)用扣除設(shè)置”,將員工“扣除6萬(wàn)減除費(fèi)用”取消勾選確認(rèn)后重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”即可; 2、上一屬期按照6萬(wàn)扣除:您關(guān)閉錯(cuò)誤提示,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”即可。
2022-08-09
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2023-03-31
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除 貸營(yíng)業(yè)外收入或者是其他收益 需要抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除
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