您好,紅沖那個負(fù)數(shù)科目手工改為新的科目就可以了
分公司現(xiàn)在6已經(jīng)拆廠了,沒有生產(chǎn)了,到9月份我們才吧固定資產(chǎn)與材料處理了,現(xiàn)在7月的時候,固定資產(chǎn)模塊自動計提折舊有一個制造費用科目,賬上怎么處理呀?
老師,我8月份交完社保,后又給員工新增了社保,這樣繳納9月時有補繳的8月養(yǎng)老,8月計提的話是不是要把這個補繳的也計提上,那這樣的話實繳和應(yīng)繳之間的差額計入哪個科目?明確到二級明細(xì)科目,謝謝
老師,你好。我們廠租每個月都有計提,房租發(fā)票是一個季度才開具給我們的?,F(xiàn)在我們收到7-9月份的租賃發(fā)票。請問這個會計分錄應(yīng)該怎么做的?計提的時候是:借:制造費用——廠租 貸:應(yīng)付賬款——房東。 現(xiàn)在收到了發(fā)票,這個分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師請問,我們公司以前是用另外一個系統(tǒng)做的賬 9月份開始用新的系統(tǒng)做的 我已經(jīng)把之前1—8月科目余額表打出來 期初錄好了 現(xiàn)在把9月份的結(jié)賬 我打出現(xiàn)金流量表要申報 為什么現(xiàn)金流量表本年累計數(shù)只是9月份的金額
老師,請問下9月多計提了1.38的個稅,從10月開始我們的個稅不計提了,直接在發(fā)放工資里面體現(xiàn),現(xiàn)在我要把多計提的1.38個稅沖平,我按照原分錄紅字沖回,個稅沖平了,應(yīng)付職工薪酬工資就會有1.38的余額,這個賬要怎么沖才合理呢?
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
好的,謝謝老師。
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~