你好 那你就要計(jì)入管理費(fèi)用去核算了 不能計(jì)入制造費(fèi)用去的 。 自動(dòng)折舊后 你做一筆 :借管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 借制造費(fèi)用-折舊費(fèi)負(fù)數(shù)
分公司現(xiàn)在6已經(jīng)拆廠了,沒有生產(chǎn)了,到9月份我們才吧固定資產(chǎn)與材料處理了,現(xiàn)在7月的時(shí)候,固定資產(chǎn)模塊自動(dòng)計(jì)提折舊有一個(gè)制造費(fèi)用科目,賬上怎么處理呀?
請(qǐng)問老師我們有一個(gè)固定資產(chǎn)在2019年6月就清理了,賬已經(jīng)處理了固定資產(chǎn)清理,但是固定資產(chǎn)模塊沒有處理這個(gè)資產(chǎn),所以從2019年7月至2021.1月還在繼續(xù)計(jì)提折舊,現(xiàn)在總賬的累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)模塊就不符了,我得怎么做分錄來調(diào)整呢?
老師您好!公司8月份購買的固定資產(chǎn)次月9月份才收到發(fā)票入賬,因此剛剛啟用了我們學(xué)堂快賬軟件里的固定資產(chǎn)模塊,初始化以后可以從固定資產(chǎn)列表里面顯示我錄入的資產(chǎn)信息,當(dāng)我點(diǎn)“計(jì)提折舊”時(shí)跳轉(zhuǎn)信息又顯示“有數(shù)據(jù),部分未生成憑證”是什么意思?。渴俏夜潭ㄙY產(chǎn)信息錄入有問題還是要到下個(gè)月系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)提折舊后才會(huì)有顯示?還有這個(gè)折舊計(jì)提以后是系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)入總賬還是要單獨(dú)在總帳里面錄入計(jì)提折舊的分錄呢?
我們自己采購的物料,組裝設(shè)備,組裝好以后做固定資產(chǎn),現(xiàn)在設(shè)備已經(jīng)轉(zhuǎn)固,并且計(jì)提折舊了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有幾個(gè)采購的物料做了領(lǐng)料了,但是沒有用到設(shè)備上,但是成本自己包含了,現(xiàn)在做退庫,這部分成本怎么處理
老師 您好 4月公司向個(gè)人買了輛二手面包車,有二手車銷售發(fā)票,沒有上報(bào)財(cái)務(wù)部,7月將車子賣掉,收到7000元,公司已開票給賣家。都沒有做過折舊等任何的賬務(wù)處理?,F(xiàn)在賬務(wù)處理可以這樣做嗎 購入 借:固定資產(chǎn) 10000 貸:銀行存款10000 補(bǔ)計(jì)提折舊 借:管理費(fèi)用474.99 (10000-殘值率5%))/60期*3個(gè)月(5、6、7月共3月) 貸:累計(jì)折舊474.99 轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 9525.01 累計(jì)折舊474.99 貸:固定資產(chǎn) 10000 收到賣車款7000 借:銀行存款7000 營業(yè)外支出 2525.01 貸:固定資產(chǎn)清理 9525.01
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們評(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開增值稅,可是對(duì)方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
請(qǐng)問老師,商貿(mào)企業(yè),貨賣出去了,但是供應(yīng)商的票沒開過來,我這個(gè)月怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本???
每個(gè)月記賬憑證有好幾百號(hào)。打印紙質(zhì)出來需要幾百頁,請(qǐng)問現(xiàn)在可否保存excel文檔的,不打印紙檔的?
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,運(yùn)輸途中發(fā)生一件脫冷酸奶,報(bào)廢,進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出嗎?如何做會(huì)計(jì)分錄
好的,謝謝,還想問一下,7月我開了發(fā)票做了主營業(yè)務(wù)收入的科目,我還是要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,借方主營業(yè)務(wù)成本,貸方庫存商品吧。我制造費(fèi)用有一個(gè)水電費(fèi)現(xiàn)在做管理費(fèi)用,但是管理費(fèi)用從來沒得水電費(fèi)的二級(jí)科目,這種我是新增一個(gè)二級(jí)明細(xì),還是可以吧水電費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用的福利費(fèi)下面呢?
你好 1. 是的? 你有收入了就要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本和庫存商品的? 2.? ?你增加二級(jí)科目來設(shè)置做賬就行了。 不能計(jì)入福利費(fèi)的哦。? ? ?
好的,謝謝
沒事的 希望能幫到你? ?
老師,廠區(qū)拆廠賣原材料,賣了一大部分,剩的不賣了做營業(yè)外支出的話,這種會(huì)計(jì)摘要應(yīng)該怎么寫比較好呢
你好? ? ? ?變賣的話 做報(bào)廢處理 。? ?摘要寫報(bào)廢某材料??