你賬上做的是其他業(yè)務(wù)收入,就是用你的其他業(yè)務(wù)收入乘以稅率,一般計(jì)稅的是13% 一塊算稅負(fù)
老師您好,請(qǐng)問:稅負(fù)率是 用 增值稅申報(bào)表中的“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”做分子是吧?也就是實(shí)際繳納的金額,然后不含稅的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入作為分母,這樣做除法,就可以得出稅負(fù)率,是這樣計(jì)算嗎?蟹蟹
老師您好,請(qǐng)問:處置固定資產(chǎn)賣掉公司的貨物運(yùn)輸車輛的,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入時(shí),請(qǐng)問申報(bào)印花稅時(shí),還需要把其他業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入合并納稅嗎?蟹蟹老師
老師您好,請(qǐng)問:處置固定資產(chǎn)賣掉公司的貨物運(yùn)輸車輛的,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入時(shí),請(qǐng)問申報(bào)印花稅時(shí),還需要把其他業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入合并納稅嗎?那如果賣車業(yè)務(wù)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,那請(qǐng)問需要合并一起交印花稅嗎?蟹蟹老師
老師您好,請(qǐng)問處置固定資產(chǎn),賣車的收入,交得增值稅,是不是不計(jì)入當(dāng)期的增值稅稅負(fù)率,而且這部分也不能抵扣是吧?蟹蟹老師
老師您好,請(qǐng)問:我錄入固定資產(chǎn)原值的時(shí)候,是否可以不加入車輛購(gòu)置稅,因?yàn)槿绻塑囕v購(gòu)置稅,貸方的其他應(yīng)付款-老板會(huì)繼續(xù)增大。。我看前前任會(huì)計(jì),做固定資產(chǎn)入賬的原值就是不含稅價(jià),然后計(jì)提的折舊、再前任會(huì)計(jì)入賬的固定資產(chǎn)是價(jià)稅合計(jì)金額。。。,請(qǐng)問老師,我到底該按那個(gè)金額入賬固定資產(chǎn)?蟹蟹
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?