您好, 直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)或福利費(fèi)就可以了

想問一下公司買月餅送給員工應(yīng)該怎么做分錄?
公司采購月餅27412元送給客戶和員工怎么寫分錄做賬
請問老師,中秋節(jié)公司購買茶葉,月餅送客戶怎么做賬?其中也有月餅是給公司員工的
我想請問下外購月餅送員工和客戶怎么做分錄,不做庫存
老師你好,中秋節(jié)購買月餅發(fā)給員工分錄怎么做?送客戶又該怎么做?
老師您好,我想問一下,收到投資公司的分紅怎么做憑證?
老師,如果B老板接收還讓我做財(cái)務(wù),B老板每月只付租金,那A老板當(dāng)時(shí)建的廠房,設(shè)備折舊科目,還有一點(diǎn)輔料怎么處理?
老師,請問新所得稅報(bào)表中,資產(chǎn)損失指的什么,處理固定資產(chǎn)算資產(chǎn)損失嗎?
樸老師,請問我們自己公司出口的貨物都叫自營出口吧?
你好老師,我們是風(fēng)力發(fā)電企業(yè),設(shè)備是融資租賃購入(直租),設(shè)備價(jià)款720萬,已收到720萬的增值稅發(fā)票,租金總額805萬,差價(jià)計(jì)入了未確認(rèn)融資費(fèi)用,還款是不等額還款,前期是每個(gè)月還款26萬,融資公司每個(gè)月開增值稅利息發(fā)票,我現(xiàn)在有兩個(gè)問題,第一:利息增值稅發(fā)票可以抵扣嗎?第二:每個(gè)月還款26萬我直接做 借:長期應(yīng)付款26 貸銀行存款26 收到的利息發(fā)票我做 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用 可以這樣做嗎?
老師,你好,我們有一家工廠,小規(guī)模納稅人,他在第二個(gè)季度申報(bào)的收入有80萬,開票收入是10萬,未開票收入是70萬?,F(xiàn)在是第三個(gè)季度了,能不能把之前季度的(1-2季度)未開票收入改為開票收入,第四季度補(bǔ)開發(fā)票。
老師您好,收到投資公司的分紅怎么做分錄?季報(bào)填哪里?
老師,原來是定期定額個(gè)體工商戶,一直沒有要過成本票,25年3季度才被調(diào)成查賬征收,現(xiàn)在申報(bào)3季度個(gè)稅,收入系統(tǒng)自動帶出前三個(gè)季度收入總和,當(dāng)?shù)囟悇?wù)局讓先虛寫一個(gè)成本,將來稅務(wù)局會不會查咱們1,2季度的成本票?還有查賬征收的個(gè)體工商戶將來做匯算清繳時(shí),收入也應(yīng)該是年累計(jì)收入,沒有成本票到時(shí)候咋辦?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市公戶收入多少錢是超線了核定征收的
老師個(gè)體戶經(jīng)營所得個(gè)稅繳納和計(jì)提怎么繳納個(gè)稅


老師,具體分錄呢,要不要視同銷售
借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)或福利費(fèi)
借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)或福利費(fèi)
貸:銀行存款
不是投分送的,直接計(jì)入費(fèi)用就可以了
投分?員工那邊要不要記在應(yīng)付職工薪酬里的福利
員工的要通過應(yīng)付職工這個(gè)
客戶就直接計(jì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)就行是吧,那小團(tuán)隊(duì)聚餐這種要怎么寫分錄
是的,客戶就直接計(jì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)就行,小團(tuán)隊(duì)的計(jì)入福利費(fèi)里面
也要做應(yīng)付職工薪酬嗎,可是不是全部的員工都有聚餐
還是不用應(yīng)付職工,就是管理費(fèi)用福利費(fèi),貸現(xiàn)金
要通過應(yīng)付職工這個(gè)的
聚餐也要走應(yīng)付職工薪酬啊,可是這個(gè)不能算全部員工啊,就偶爾幾個(gè)人
偶爾幾個(gè)人也是由公司承擔(dān)的吧
對,好的,那我明白了
謝謝老師
不客氣,很高興幫您