您好,貼現(xiàn)的分錄 ?借:銀行存款(實(shí)際收到的款項(xiàng)) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(差額) 貸:應(yīng)收票據(jù)(票面金額)” 您覺(jué)得上月的有錯(cuò)誤,紅沖上月分錄,再做一個(gè)正確分錄就可以,這樣操作最簡(jiǎn)單
我們公司上個(gè)月收到了A公司的一張電子承兌匯票,本月貼現(xiàn),貼現(xiàn)利息由A公司承擔(dān),本月貼現(xiàn)我做賬的分錄是不是 借:銀行存款 403903.67 其他應(yīng)收款-A公司2598.22 貸:應(yīng)收票據(jù) 406501.29 本來(lái)2598.22應(yīng)該做到財(cái)務(wù)費(fèi)用,但是由A公司承擔(dān)后不應(yīng)該計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用了,我就不知道分錄如何做正確了
老師 上個(gè)月做錯(cuò)了一筆賬 當(dāng)時(shí)已經(jīng)收到了現(xiàn)金 我做成了借應(yīng)收貸主營(yíng)收入和稅費(fèi) 但是附件只有一張收據(jù) 如果在這個(gè)月加一筆借現(xiàn)金貸應(yīng)收 之前做的賬就沒(méi)有附件了 該怎么弄
老師 我想問(wèn)一下 上個(gè)月的貼現(xiàn)費(fèi)用,當(dāng)時(shí)沒(méi)有做稅只直接了財(cái)務(wù)費(fèi)用這個(gè)月要怎么沖掉呀 上個(gè)月借放貼現(xiàn)支出 貸方是 應(yīng)收票據(jù) (就是拿 票據(jù)去貼現(xiàn)的 就做一個(gè)憑證上了)
老師 我想問(wèn)一下 上個(gè)月的貼現(xiàn)費(fèi)用,當(dāng)時(shí)沒(méi)有做稅只直接了財(cái)務(wù)費(fèi)用這個(gè)月要怎么沖掉呀 上個(gè)月借放貼現(xiàn)支出 貸方是 應(yīng)收票據(jù) (就是拿 票據(jù)去貼現(xiàn)的 就做一個(gè)憑證上了)老師 我想問(wèn)一下 上個(gè)月的貼現(xiàn)費(fèi)用,當(dāng)時(shí)沒(méi)有做稅只直接了財(cái)務(wù)費(fèi)用這個(gè)月要怎么沖掉呀 上個(gè)月借放貼現(xiàn)支出 貸方是 應(yīng)收票據(jù) (就是拿 票據(jù)去貼現(xiàn)的 就做一個(gè)憑證上了)
老師 我想問(wèn)一下 上個(gè)月的貼現(xiàn)費(fèi)用,當(dāng)時(shí)沒(méi)有做稅只直接了財(cái)務(wù)費(fèi)用這個(gè)月要怎么沖掉呀 我做的9月分錄對(duì)嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
應(yīng)收系統(tǒng)上來(lái)的 沒(méi)法沖
總賬有法沖 應(yīng)收 應(yīng)付系統(tǒng)里沒(méi)有辦法沖
您好,您在總賬里手錄入這個(gè)分錄可以的
我貸方做什么 科目
我借方是可以把上個(gè)月沖紅了再做一個(gè)正確的費(fèi)用 問(wèn)題 我貸方怎么用科目
您好,貸方 應(yīng)收票據(jù)不能在總賬模塊手工錄入么,如果要調(diào)賬怎么弄呀
不能不然應(yīng)付系統(tǒng)和應(yīng)收 里對(duì)不上
本來(lái)是這樣做的 現(xiàn)在我有票了 得把稅做出來(lái) 我要怎么做
您好,我明白,這個(gè)簡(jiǎn)單嘛,我剛才沒(méi)理解到您的信息。我們一季度還打印一次發(fā)票,就是以下分錄 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-貼現(xiàn)? ?(負(fù))? 借:進(jìn)項(xiàng)稅??(正)??
貸呢老師 借我肯定是知道的 貸我不知道
我現(xiàn)在就是把借沖紅了做個(gè)正確的分錄上去 貸方怎么做
貸方也做貼現(xiàn)支出嗎
您好啊,為啥一定要貸呀,借方正和借方負(fù)就可以呀,您把財(cái)務(wù)費(fèi)用作到貸方正不好。
那麻煩你幫我做一下 分錄 謝 謝
有借 有貸 我不做貸能行嗎 不行呀
您好,我的分錄?? 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-貼現(xiàn)? ?(負(fù))? 借:進(jìn)項(xiàng)稅??(正)?? 您的分錄 ?借:進(jìn)項(xiàng)稅??(正)? ? 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-貼現(xiàn)?(正) 都是可以的,但我這么多年經(jīng)驗(yàn)還是借方負(fù)好,有2次我做到貸方,負(fù)債表不平找了好久
我要沖我8月份的那張貼現(xiàn)費(fèi)用
我先要沖貼現(xiàn)費(fèi)用
您好,您看上面的2個(gè)分錄都是沖貼現(xiàn)費(fèi)用呀,您是覺(jué)得哪里不對(duì)呀
真的不會(huì)做這個(gè) 沒(méi)有理解吧 如果我是銀行直接出去的 那我就用前面8月份的直接沖了 再做一張對(duì)的 問(wèn)題 是 我8月份貸方都是應(yīng)收票據(jù) 就是我們 票是5萬(wàn) 他銀行應(yīng)給我們打了4.5萬(wàn)里面就是 5000元是貼現(xiàn)費(fèi)用了 后面來(lái)改我就不知道怎么改了
我這樣做嗎 還要做一筆嗎
我這樣做對(duì)不對(duì)
您好,就用您數(shù)據(jù) 借:銀行? 4.5? ?財(cái)務(wù)費(fèi)用-貼現(xiàn)? 0.5? 貸:應(yīng)收票據(jù)? 5 下月來(lái)發(fā)票了,有進(jìn)項(xiàng)0.03 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-貼現(xiàn)? ?-0.03? 借:進(jìn)項(xiàng)稅??0.03
和銀行沒(méi)有關(guān)系的 老師 我8月的憑證也和銀行沒(méi)有關(guān)系
不知道要怎么才能表達(dá)我想說(shuō)的 我8月份的時(shí)候 用一張票 那去貼現(xiàn)了 那貼現(xiàn)費(fèi)用當(dāng)時(shí)他沒(méi)有開(kāi)票后面9月份才開(kāi)過(guò)來(lái)的 ,那我8月份做的時(shí)候就沒(méi)有把稅做出來(lái) 。9月份來(lái)票了那我得把前面的憑證沖紅了做一張正確的憑證, 8月份的憑證是 借帖現(xiàn)支出,然后銀行存款。貸是應(yīng)收票據(jù) 我這個(gè)月要沖
您好,我明白您的意思,就是收到發(fā)票有進(jìn)項(xiàng)稅,要把上月的財(cái)務(wù)費(fèi)用變小嘛 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-貼現(xiàn)? ?-0.03? 借:進(jìn)項(xiàng)稅??0.03 就是這個(gè)分錄呀,我們這種操作太多了,借款利息也是后來(lái)發(fā)票,
我是說(shuō)貸方 老師 我貸方要怎么做 謝謝
我這樣做上去 我這個(gè)月的財(cái)務(wù)費(fèi)用是不是多了兩筆 因?yàn)檫@兩筆是上個(gè)月的費(fèi)用 這個(gè)月我只是要一些稅 費(fèi)用我不需要 我是不是做錯(cuò)了 謝謝 或是我是不是沒(méi)有沖銷掉
您好,您一直不看我信息,我不是說(shuō)了,我的像方負(fù)您做貸方正嘛(下圖) 看不到您票據(jù),但我看數(shù)字您的分錄是對(duì)的,跟我說(shuō)的思路一樣 只是溝通中您聽(tīng)不進(jìn)別人的一個(gè)字(不要生氣哦,我實(shí)話實(shí)說(shuō),我分錄寫了4次)