你好,進(jìn)項(xiàng)稅就是借方負(fù)數(shù),沒錯(cuò)的哈
應(yīng)交稅費(fèi)科目貸方余額是負(fù)數(shù),我是哪里做錯(cuò)了啊,想問一下
這個(gè)手工賬模擬,應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬,一級科目是應(yīng)交稅費(fèi)沒錯(cuò),二級科目為什么不是應(yīng)交增值稅而是進(jìn)項(xiàng)稅額呢,進(jìn)項(xiàng)稅額不是三級科目嗎
老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 有老項(xiàng)目也有出租 還有預(yù)售 預(yù)售是3%預(yù)繳 進(jìn)項(xiàng)做的都是代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 我看余額表進(jìn)項(xiàng)稅額余額貸方是負(fù)數(shù) 代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額余額也是貸方負(fù)數(shù) 我們這個(gè)月有一張退個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的回單 我做的分錄是 借銀行存款 貸 其他業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 昨天領(lǐng)導(dǎo)說讓我把那個(gè)稅額給抵了 我就做的 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 領(lǐng)導(dǎo)看了說不對 老師您說我應(yīng)該也樣做分錄呢
我的科目余額。應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為什么會是借方負(fù)數(shù)呢?而且是負(fù)十幾萬,哪一步做錯(cuò)了呢?
去年應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目借方余額是 50,有留底稅額,今年進(jìn)項(xiàng)120,銷項(xiàng)200, 除去留底稅額應(yīng)該交30元增值稅,我做分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值 稅)30, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-為交增值稅 30 但這樣算下來未交增值稅借方科目時(shí)借方余額 是20,正常應(yīng)該繳30元的稅,未交增值稅借方 怎么能有余額呢,是分錄做的不對嗎?
如果個(gè)體戶年審逾期了,沒有審核有影響嗎?
老師公司今年補(bǔ)的22年到24年的社保,之前沒計(jì)提,現(xiàn)在怎么做分錄?
個(gè)體的這個(gè)表應(yīng)納稅所得額是按月還是按季執(zhí)行的???
小規(guī)模收一個(gè)點(diǎn)的普票跟九個(gè)點(diǎn)的普票有什么影響?
請問老師付人員勞務(wù)報(bào)酬如何做賬,給勞務(wù)人員上的保險(xiǎn)如何做賬?
收到一張銷售部門費(fèi)用票怎么做賬
哪位大神老師在,幫我解答一個(gè)問題可以嗎? 我查了明細(xì)賬,其他應(yīng)付款不平,這個(gè)原因是幫別人交社保4月份增員的,銀行4月扣了3和4兩個(gè)月社保費(fèi),4月份我就記賬做分錄 借:其他應(yīng)付款1949.08 貸:銀行存款1949.08 我5月份發(fā)工資就把沖平了其他應(yīng)付款,5月至9月我都做了同樣一筆分錄,現(xiàn)在就是相差989.32元不平賬,我不知道怎么處理,老師能幫忙嗎
老師,計(jì)算電商商品毛利潤時(shí)需要扣除推廣費(fèi)和快遞費(fèi)嗎
季度企稅 有補(bǔ) 往年虧損嗎
給兩三天的安裝工 挖掘機(jī)師傅工資 可以按照臨時(shí)工工人工資發(fā)放吧 給報(bào)個(gè)稅
可是,我期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅以后,進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該是平的,應(yīng)該為零的。為什么他還有這么多呢?
那個(gè)不用結(jié)轉(zhuǎn)平的哈,正確申報(bào)就是了