同學(xué)你好,免稅銷售額是你開免稅發(fā)票的金額吧
老師,我們上個月申報期前納稅申報時在增值稅申報表里填了未開票收入,月底開了發(fā)票,目前申報上個月的報表時,在未開票收入填負(fù)數(shù)填不了,那這個怎么填呢,因?yàn)閼?yīng)納稅款上個月已經(jīng)生成了,這個月申報時已經(jīng)抄過稅,那銷項(xiàng)稅額又自動帶到了表一里,這樣主表又會有這個銷項(xiàng)稅了。準(zhǔn)備填好到大廳申報去
老師,公司是做園里綠化施工,這個月抵扣免稅農(nóng)產(chǎn)品苗木發(fā)票,申報不了增值稅,提示附列資料二(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))第6欄(農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票)稅額數(shù)據(jù)填寫異常,請核對后重新填寫。我是按照勾選認(rèn)證填寫的稅率,不知道為什么就是申報不起?這是哪里出了問題呀?
我們是水稻加工廠,9月新開通的數(shù)電票,開的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,已經(jīng)勾選認(rèn)證了,以前沒使用數(shù)電票時申報增值稅時這個收購數(shù)都是在增值稅表二里,為什么這個月收購的金額跑到免稅銷售額里了,怎么回事?
您好,我們是水稻加工廠,9月新開通的數(shù)電票,開的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,已經(jīng)勾選認(rèn)證了,以前沒使用數(shù)電票時申報增值稅時這個收購數(shù)都是在增值稅表二里,為什么這個月收購的金額跑到免稅銷售額里了,怎么回事?
老師好,我們是水稻加工廠,9月新開通的數(shù)電票,開的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,已經(jīng)勾選認(rèn)證了,以前沒使用數(shù)電票時申報增值稅時這個收購數(shù)都是在增值稅表二里,為什么這個月收購的金額跑到表一免稅銷售額里了,怎么回事?
老師,銷售商品未收到款項(xiàng),未開票,申報納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負(fù)債表中,實(shí)收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個稅嗎? 注冊資本是100萬,實(shí)繳了8萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個企業(yè)打款,第一的款項(xiàng)剩余6000元,第二次對方開票是50000元,進(jìn)項(xiàng)稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項(xiàng)稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費(fèi)還有推廣費(fèi),取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(財(cái)稅〔2016〕36號附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的,按公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項(xiàng)目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運(yùn)費(fèi),不也是實(shí)木素板的成本么?,實(shí)木素板不是已經(jīng)繳納消費(fèi)稅了,這兩萬為啥不能扣除
請問老師,公司想幫助困難群眾,兒童幫扶需要怎么注冊業(yè)務(wù)范圍可以開票呢,內(nèi)容寫什么
老師,會計(jì)憑證錄入同一張憑證可以錄入多項(xiàng)業(yè)務(wù)內(nèi)容嗎?這有要求嗎?
印花稅計(jì)稅依據(jù)原則上是按照取得的進(jìn)項(xiàng),因?yàn)橛』ǘ愂且环N合同稅,你既然有業(yè)務(wù)進(jìn)來了,有發(fā)票進(jìn)來了,說明已經(jīng)有了合同,但是實(shí)際工作當(dāng)中很多人會按照實(shí)際勾選的去交,我也想按照實(shí)際勾選去交有什么問題嗎
外貿(mào)行業(yè)期末調(diào)匯是根據(jù)匯率來調(diào)整的嗎?具體匯率是依據(jù)月末最后一天的嗎?匯率在哪里查詢?
請問所有的講義都是上傳到哪里的?
我開的是收購農(nóng)副產(chǎn)品發(fā)票,可抵扣9,增值稅申報提取數(shù)據(jù)時,這個購進(jìn)的金額自動提取到表一免稅銷售額里了,收購發(fā)票也不是銷售???
可抵扣的實(shí)在進(jìn)項(xiàng)報表里,免稅銷售額是開出去的免稅發(fā)票,你看一下銷項(xiàng)報表,是不是免稅里面有金額呢
是的,平時都是在進(jìn)項(xiàng)表里,這次不知道為什么跑到表一免稅銷售額里了
進(jìn)項(xiàng)表里沒有數(shù)字?而且你也沒有開免稅的發(fā)票嗎?