同學(xué)你好,免稅銷售額是你開免稅發(fā)票的金額吧

老師,我們上個月申報期前納稅申報時在增值稅申報表里填了未開票收入,月底開了發(fā)票,目前申報上個月的報表時,在未開票收入填負(fù)數(shù)填不了,那這個怎么填呢,因?yàn)閼?yīng)納稅款上個月已經(jīng)生成了,這個月申報時已經(jīng)抄過稅,那銷項(xiàng)稅額又自動帶到了表一里,這樣主表又會有這個銷項(xiàng)稅了。準(zhǔn)備填好到大廳申報去
老師,公司是做園里綠化施工,這個月抵扣免稅農(nóng)產(chǎn)品苗木發(fā)票,申報不了增值稅,提示附列資料二(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))第6欄(農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票)稅額數(shù)據(jù)填寫異常,請核對后重新填寫。我是按照勾選認(rèn)證填寫的稅率,不知道為什么就是申報不起?這是哪里出了問題呀?
我們是水稻加工廠,9月新開通的數(shù)電票,開的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,已經(jīng)勾選認(rèn)證了,以前沒使用數(shù)電票時申報增值稅時這個收購數(shù)都是在增值稅表二里,為什么這個月收購的金額跑到免稅銷售額里了,怎么回事?
您好,我們是水稻加工廠,9月新開通的數(shù)電票,開的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,已經(jīng)勾選認(rèn)證了,以前沒使用數(shù)電票時申報增值稅時這個收購數(shù)都是在增值稅表二里,為什么這個月收購的金額跑到免稅銷售額里了,怎么回事?
老師好,我們是水稻加工廠,9月新開通的數(shù)電票,開的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,已經(jīng)勾選認(rèn)證了,以前沒使用數(shù)電票時申報增值稅時這個收購數(shù)都是在增值稅表二里,為什么這個月收購的金額跑到表一免稅銷售額里了,怎么回事?
公司收到銀行結(jié)匯的金額怎么做賬 ? 研發(fā)費(fèi)用的占比是收入的多少?
抖音商家支付給我的保證金入什么科目
公司有兼職人員,只買社保,不發(fā)工資,會計(jì)分錄怎么處理?
請問老師,找人帶辦的營業(yè)執(zhí)照,公司合伙人也沒實(shí)際出這個注冊資金,現(xiàn)在公司章程上這樣體現(xiàn)注冊資金,時間怎么是2030年,假如分別股東a和b,請問怎么會計(jì)處理?這個200萬是倆個股東必須給財(cái)務(wù)的貨幣資金而非其他投資對吧?賬務(wù)處理是借-現(xiàn)金或銀存200萬, 貸實(shí)收資本-股本200萬,對嗎?不理解的是為什營業(yè)執(zhí)照上是2030年?是可以分期至2030年必須出資完畢嗎?求老師答復(fù),謝謝
股權(quán)0元轉(zhuǎn)讓需要繳納印花稅嗎
請問一下老師就是收到一張票200多的維修費(fèi)相當(dāng)于是工地上的無人機(jī)的維修費(fèi)可以做成辦公費(fèi)用嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報,第一列填1-9月應(yīng)付職工薪酬一級科目余額嗎?二列是填實(shí)際發(fā)放工資金額嗎
個人獨(dú)資企業(yè):現(xiàn)金交易,沒有開出發(fā)票,3季度實(shí)現(xiàn)銷售9000.購材料7400\'均沒開票,材料,收貨只有送貨單,然后我這成本這7400能夠在利潤表里扣減成本欄金額嗎?即9000-7400=1600利潤
老師,A老板那塊地沒有證,當(dāng)時搭廠房就是購買鐵皮,雇工人搭的,有注冊營業(yè)執(zhí)照一般納稅人生產(chǎn)加工,現(xiàn)在經(jīng)營不善,營業(yè)執(zhí)照法人轉(zhuǎn)給B老板,租給B老板,B老板是法人。A老板也沒有營業(yè)執(zhí)照,也不是法人,A老板也要做賬?若A老板營業(yè)執(zhí)照注冊,這種情況賬務(wù)如何處理?
這里寫的沒有申報的,8月份個人所得就是個人經(jīng)營所得嗎?然后個人薪金就是個人工資,在個人扣繳系統(tǒng)里面,沒有扣繳到的意思嗎?


我開的是收購農(nóng)副產(chǎn)品發(fā)票,可抵扣9,增值稅申報提取數(shù)據(jù)時,這個購進(jìn)的金額自動提取到表一免稅銷售額里了,收購發(fā)票也不是銷售?。?
可抵扣的實(shí)在進(jìn)項(xiàng)報表里,免稅銷售額是開出去的免稅發(fā)票,你看一下銷項(xiàng)報表,是不是免稅里面有金額呢
是的,平時都是在進(jìn)項(xiàng)表里,這次不知道為什么跑到表一免稅銷售額里了
進(jìn)項(xiàng)表里沒有數(shù)字?而且你也沒有開免稅的發(fā)票嗎?