同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
嗯,老師你好,我想問(wèn)一下,嗯,就是說(shuō)如果公司借法人的錢,然后法人把錢轉(zhuǎn)到對(duì)公賬戶上了,公法人可以給公司要這個(gè)借款利息嗎?
老師你好,我想問(wèn)一下就是,嗯,我們公司企業(yè)需要一臺(tái)打印機(jī),然后嗯我們法人用他自己的銀行卡就是買的這個(gè)打印機(jī),回頭就是報(bào)銷給他,可以嗎?就是回頭嗯用對(duì)公賬戶嗯轉(zhuǎn)給法人這個(gè)打印機(jī)的錢可以嗎?
老師你好,我想問(wèn)一下就是嗯,我們法人就是嗯借給公司的1萬(wàn)塊錢存到對(duì)公賬戶上了,然后呢,反正因?yàn)榕軜I(yè)務(wù),然后嗯你送禮嘛,他買了一些東西,嗯然后開了發(fā)票了作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),他是用自己的微信的錢轉(zhuǎn)賬的,然后就是這一步,我可以做到分錄,是借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)貸其他應(yīng)付款法人,嗯,然后嗯我再寫一張報(bào)銷單,嗯,再附上一張報(bào)銷單,然后再?gòu)膶?duì)公賬戶把這筆錢劃給法人,這筆分錄就是做嗯,借其他應(yīng)付款,法人貸銀行存款,您看這樣做可以嗎?
你好,我想問(wèn)一下就是嗯,我們法人就是比如說(shuō)他在10月份的時(shí)候,嗯給公司買了一些,嗯比如說(shuō)打印機(jī)啊,或者是業(yè)務(wù)招待費(fèi)花費(fèi)了一些這些錢,然后我當(dāng)月可以報(bào)銷給他嘛,就是10月份的時(shí)候從對(duì)公賬戶把這筆他自己掏的錢,然后直接從對(duì)公賬戶劃給他,這樣可以嗎?
老師你好,我想問(wèn)一下就是說(shuō)嗯,我們公司的員工他就是開著公司的車就給我告訴了,然后是他出的錢,嗯,然后公司已經(jīng)把錢報(bào)銷給他了,就是他當(dāng)時(shí)嗯自己出錢的時(shí)候,那出錢的那個(gè)截屏記錄還用嗎?就可能估計(jì)是用微信付的吧,這個(gè)截屏還需要付到憑證上嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對(duì)外銷售價(jià)格為1200萬(wàn)元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場(chǎng)價(jià)格為1100萬(wàn)元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問(wèn)題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對(duì)賬開發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來(lái)!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來(lái)監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
唉,老師你好,你看法人用自己的銀行卡嗯,在網(wǎng)上買的這個(gè)打印機(jī),嗯,他這個(gè)我這個(gè)分錄就這么做,管理費(fèi)用辦公費(fèi),然后是多少多少錢,嗯,大方就是其他應(yīng)付款法人,嗯,然后等著從對(duì)公戶轉(zhuǎn)給法人錢以后就是,借嗯其他應(yīng)付款法人貸銀行存款,你看這個(gè)是不是就是一個(gè)完整的報(bào)銷流程???
同學(xué),你好 嗯嗯,是的,你的作法是對(duì)的