同學(xué)您好,這道題的計(jì)算公式是:123600/1.03*0.02=2400
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月將其2013年購(gòu)買的一臺(tái)機(jī)器設(shè)備銷售,取得含稅銷售收入68萬(wàn)元,另將自己2008年購(gòu)進(jìn)的機(jī)器設(shè)備銷售,取得含稅銷售收入為35萬(wàn)元,則該企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅()萬(wàn)元。
謝謝老師。某食品廠為增值稅一般納稅人銷售使用過(guò)的不得抵扣且未抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額的機(jī)器設(shè)備,一臺(tái)購(gòu)買的原價(jià)為880000元,獲得的銷售收入為123600元,則該筆銷售業(yè)務(wù)的應(yīng)納增值稅額為多少元?
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月將其2013年購(gòu)買的一臺(tái)機(jī)器設(shè)備銷售,取得含稅銷售收入68萬(wàn)元,另將自己2008年購(gòu)進(jìn)的機(jī)器設(shè)備銷售,取得含稅銷售收入為35萬(wàn)元,則該企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅()萬(wàn)元。
某食品廠為增值稅一般納稅人銷售使用過(guò)的不得抵扣且未抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額的機(jī)器設(shè)備一臺(tái),購(gòu)買的原價(jià)為880000元,獲得的銷售收入為123600元,則該筆的銷售業(yè)務(wù)的應(yīng)納增值稅稅額為()元
某食品廠為增值稅一般納稅人。銷售使用過(guò)的不得抵扣且未抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額的機(jī)器設(shè)備一臺(tái),購(gòu)買的原價(jià)為880000元,獲得的銷售收入為123600元,則該筆銷售業(yè)務(wù)的增值稅應(yīng)納稅額為()元。
老師,稅局打電話說(shuō)公司購(gòu)銷不匹配,這種要怎么處理解決這個(gè)問(wèn)題?
老師 請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表必須安裝應(yīng)收和預(yù)收的借方余額填列還是可以按照應(yīng)收和預(yù)收的期末余額填列
老師好,想問(wèn)一下跟我們公司合作的勞務(wù)公司只有勞務(wù)派遣證沒有人力資源服務(wù)許可證,我們之間業(yè)務(wù)是,他招人,安排人工作,我們公司給他招的人發(fā)工資,把工資和勞務(wù)費(fèi)都打給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司沒有人力資源服務(wù)許可證只有勞務(wù)派遣證,問(wèn)題一:是不是沒有人力資源服務(wù)許可證開不了人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票;問(wèn)題二:勞務(wù)公司給我們開具人力資源服務(wù)——服務(wù)費(fèi)發(fā)票可以嗎
年度內(nèi)計(jì)算所得稅費(fèi)用,會(huì)計(jì)利潤(rùn)也不用調(diào)整業(yè)務(wù)招待費(fèi)等費(fèi)用調(diào)整?直接乘優(yōu)惠稅率?年度內(nèi)能享受優(yōu)惠政策的可以直接調(diào)整計(jì)算所得稅費(fèi)用?
老師,有個(gè)公司要出變更費(fèi)用,我們老板讓用我們公司打款,開票開給我們公司這樣可以嗎?
老師,我們代B公司支付電費(fèi),發(fā)票開到我們單位,這能行嗎?因?yàn)橹挥形覀児居须娰M(fèi)賬號(hào)
老師,那如果沒有審計(jì)有什么影響
老師,審計(jì)是我們把需要的東西提供過(guò)去,然后要等一個(gè)禮拜是吧,審計(jì)費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用審計(jì)費(fèi)嗎?如果審計(jì)不通過(guò)怎么辦
我們有個(gè)全資子公司,名下三個(gè)員工是給母公司干客服的,但是這個(gè)子公司一直沒有收入。之前都是母公司借錢給這個(gè)子公司發(fā)三名客服的工資,可以一直這樣子公司向母公司借款發(fā)工資嗎?還是需要子公司跟母公司簽人力資源外包合同?
收到不需要?dú)w還的款,入賬是營(yíng)業(yè)外收入,需要交稅嗎?