對的,你們開的普票也是銷項稅額,也可以用進項稅額抵扣的

老師,我想問下,我是一般納稅人,開出去的普票稅額也可以用進項專票抵扣是吧,謝謝
我是一般納稅人,我開出去的銷項票是普票,我拿回來的進項票是專票。報增值稅,專票能抵扣普票?
我是一般納稅人,老師,我開出去的專票,和普票是不是都是要算進項稅抵扣的 專票我知道可以算我銷項稅,那普票稅額是不是我也得算銷項?勾選平臺進項稅額,也要抵扣我普票的稅額嗎
老師,我增值稅一般納稅人開出去普票的銷項稅額可以用專票的進項稅額抵扣嗎?
老師,請問下一般納稅人進項是專票,銷售出去我們開的普票,那這個進項稅額能抵扣嗎
新班的個體工商戶怎么辦理網(wǎng)上稅務(wù)登記?
老師,個體戶的電子稅務(wù)局里面稅種里面只有工資薪金,沒有勞務(wù)報酬,那需要去電子稅務(wù)局增加這個勞務(wù)報酬所得稅種嗎
核定征收的個體,個人經(jīng)營所得是根據(jù)銷售總收入來申報還是根據(jù)利潤來申報?
老師,像擔(dān)保機構(gòu)做這種擔(dān)保費用我是到財務(wù)費用,其他還是需要建立一個擔(dān)保費用科目了。
老師您好,請問財務(wù)憑證后面對應(yīng)的附件需要付上哪些呀?
老師,稅務(wù)局根據(jù)土地使用稅怎么能推算房產(chǎn)稅對不對?(說了什么容積率)
工程的1000多的焊接設(shè)備,是必須入固定資產(chǎn)嗎。還是可以直接入費用
中途建賬,其他流動資產(chǎn)上個資產(chǎn)負債表有520萬,新的報表只有0,上個資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費470萬,新的報表是-42萬,怎么調(diào)整
公司是小規(guī)模納稅人,9月紅沖了上個季度的專票一共一萬二,也在9月30日開出二十萬普票,本月申報第三季度增值稅,出現(xiàn)增值稅負數(shù),想請教下老師,是因為開出的不是專票導(dǎo)致負數(shù)嗎?
個體戶轉(zhuǎn)公司時已開清稅證明,現(xiàn)在報公司稅還要把之前個體戶的賬也做進去嗎
現(xiàn)在這個數(shù)電發(fā)票有些我作廢了 為什么上面還是顯示正數(shù) 還算在內(nèi)啊 稅額
你要是作廢了,肯定就是不含在內(nèi)了,你可以我看看實際銷售額里面
嗯 看到了 現(xiàn)在當(dāng)月票可以當(dāng)月作廢是嗎 還是必須紅字才能體現(xiàn)出這票是負數(shù)
數(shù)電發(fā)票只能開紅字發(fā)票
我現(xiàn)在用的是 從稅務(wù)賬戶里進去 開的發(fā)票 但是也是紙質(zhì)的 ,開出來就是和原先的金稅盤密碼區(qū)有區(qū)別。那這是數(shù)電發(fā)票嗎
那這個我就不太確定了,看不到您的發(fā)票
老師 我這樣問你。 我現(xiàn)在是從稅務(wù)賬戶進去開紙質(zhì)版本的發(fā)票,那這個票當(dāng)月開可以當(dāng)月作廢嗎
那老師 我從稅務(wù)賬務(wù)李什么位置可以看到我這月實際銷項稅額
這個紙質(zhì)發(fā)票可以作廢,電子的不能作廢