同學(xué),你好
不需要了

公司是個(gè)體戶,之前有家客戶從對(duì)公戶轉(zhuǎn)了貨款,對(duì)方要專用發(fā)票,我們開(kāi)不了。現(xiàn)在客戶把那筆貨款打到一般納稅人公司賬戶上,然后我們從個(gè)體戶賬戶把貨款退回,這樣可以嗎?
公司去年第一季度是核定征收個(gè)體戶開(kāi)了一張29萬(wàn)的票出去,從去年4月份開(kāi)始轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人企業(yè)了(個(gè)轉(zhuǎn)企),轉(zhuǎn)企業(yè)后開(kāi)始做賬,之前個(gè)體戶的沒(méi)做賬,所以增值稅申報(bào)的收入跟財(cái)報(bào)上的收入對(duì)不上,現(xiàn)在稅務(wù)局要求補(bǔ)起來(lái)補(bǔ)交企業(yè)所得稅,我可以把這收入補(bǔ)錄上,相應(yīng)的成本也補(bǔ)做嗎,沒(méi)有成本票,因?yàn)閭€(gè)體戶時(shí)是不用交稅的
老師,我們有一個(gè)公司是服務(wù)公司,幫個(gè)體戶注冊(cè)公司和稅務(wù)開(kāi)票等,現(xiàn)在有一些個(gè)體戶是沒(méi)有開(kāi)公戶的他們要交稅就辦了一個(gè)虛怡賬戶,現(xiàn)在個(gè)體戶的錢在甲平臺(tái),甲平臺(tái)扣除稅和傭金后轉(zhuǎn)給個(gè)體戶,甲平臺(tái)把個(gè)體戶的稅錢再轉(zhuǎn)給我們,我們?cè)谝粋€(gè)個(gè)轉(zhuǎn)到個(gè)體戶的虛擬賬戶里面交稅,就是甲轉(zhuǎn)給我們,我們把這錢轉(zhuǎn)給n個(gè)個(gè)體戶的虛擬賬戶里面,這樣可以嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師,我們是經(jīng)銷商,門店銷售,之前申請(qǐng)的是個(gè)體戶一般納稅人。我們進(jìn)項(xiàng)票多。因?yàn)榭蛻舳际橇闶凵虃€(gè)人,一般不需要我們開(kāi)票?,F(xiàn)在準(zhǔn)備個(gè)體戶不用了,注銷,但是個(gè)體戶這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票太多,現(xiàn)在只能慢慢消耗。新公司4月份注冊(cè)的,但是我這個(gè)門店報(bào)稅做賬還是以個(gè)體戶在做賬。新注冊(cè)的公司,9月份開(kāi)始總公司開(kāi)票就開(kāi)到新公司了,但是那里沒(méi)做賬。報(bào)稅也為0,我想問(wèn)一下,是不是新公司沒(méi)做賬,讓總部開(kāi)普票好些,還是專票?
之前是個(gè)體工商戶,現(xiàn)在轉(zhuǎn)成公司了,之前個(gè)體戶的賬給還要轉(zhuǎn)到公司這邊來(lái)接著繼續(xù)做
請(qǐng)問(wèn)一下財(cái)務(wù)軟件在哪里下
湖南長(zhǎng)沙公司九月份取得不動(dòng)產(chǎn)發(fā)票,是不是從10月才開(kāi)始申報(bào),然后是11月份采集申報(bào)并且繳納
老師,這種發(fā)票的項(xiàng)目名稱合規(guī)嗎?是其他公司給公司提供儀器維修的費(fèi)用
對(duì)外外包的勞務(wù)合同可要交印花稅?屬于哪一類?
請(qǐng)問(wèn)餐飲店進(jìn)來(lái)的廚具發(fā)票入什么會(huì)計(jì)科目?
如果不需要交稅,小規(guī)模增值稅是要結(jié)轉(zhuǎn)的是嗎
企業(yè)要完成所有受益人備案是什么,去哪備案,怎么操作,不備案有啥影響沒(méi)有
老師您好,三季度的稅已經(jīng)申報(bào),稅款已繳納,現(xiàn)在更正申報(bào),需要補(bǔ)交稅款,請(qǐng)問(wèn)是不是要到大廳去補(bǔ)交稅款?
咨詢下:這種食品發(fā)票 可以報(bào)銷入賬嗎?
求繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄和報(bào)銷會(huì)計(jì)分錄


但是稅務(wù)系統(tǒng)里面還有增值稅和所得稅系統(tǒng)自動(dòng)帶出之前的數(shù)據(jù),只有加進(jìn)去才能申報(bào),只有公司的數(shù)據(jù)申報(bào)不了
同學(xué),你好
之前公司的賬沒(méi)有清理嗎?
就是,還有余額嗎?
個(gè)體戶也是查賬征收,但他啥也沒(méi)記,每次報(bào)稅自己估的一個(gè)數(shù),轉(zhuǎn)公司的時(shí)候說(shuō)是已經(jīng)清稅了
同學(xué),你好
那你這個(gè)情況,還是要按照他的數(shù)字,繼續(xù)往后申報(bào)
那年報(bào)的時(shí)候也要報(bào)全年的數(shù)字嗎
同學(xué),你好
嗯嗯是的