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公司是小規(guī)模納稅人,9月紅沖了上個季度的專票一共一萬二,也在9月30日開出二十萬普票,本月申報第三季度增值稅,出現(xiàn)增值稅負數(shù),想請教下老師,是因為開出的不是專票導致負數(shù)嗎?

2025-10-27 12:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-27 12:06

不是開普票導致負數(shù),是紅沖專票的稅額大于普票稅額。 紅沖上個季度專票會沖減已繳稅額,形成 “負數(shù)稅額”; 20 萬普票按 1% 算的稅額,若小于紅沖的負數(shù)稅額,相抵后就顯負數(shù); 負數(shù)會轉(zhuǎn)成期末留抵,后續(xù)季度可抵扣,不用額外處理

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快賬用戶2248 追問 2025-10-27 12:07

一萬二的稅額也是1%,還有其他原因?qū)е聠?

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齊紅老師 解答 2025-10-27 12:13

紅沖的專票和普票不是同一個欄次 所以這樣

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不是開普票導致負數(shù),是紅沖專票的稅額大于普票稅額。 紅沖上個季度專票會沖減已繳稅額,形成 “負數(shù)稅額”; 20 萬普票按 1% 算的稅額,若小于紅沖的負數(shù)稅額,相抵后就顯負數(shù); 負數(shù)會轉(zhuǎn)成期末留抵,后續(xù)季度可抵扣,不用額外處理
2025-10-27
您好,一般是先零申報,再去大廳修改報表,改成負數(shù),可以申請退稅,也可以留著下次抵減
2023-10-12
您好,這個情況需要填寫紙質(zhì)版申報表去稅局大廳申報。
2020-10-15
您好 第三欄填寫專票負數(shù)銷售額 普通2萬填小微企業(yè)欄次
2021-10-17
您好!實際銷售額季度不超過30萬開普通發(fā)票可以免增值稅的。
2023-05-24
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