不是開普票導致負數(shù),是紅沖專票的稅額大于普票稅額。 紅沖上個季度專票會沖減已繳稅額,形成 “負數(shù)稅額”; 20 萬普票按 1% 算的稅額,若小于紅沖的負數(shù)稅額,相抵后就顯負數(shù); 負數(shù)會轉(zhuǎn)成期末留抵,后續(xù)季度可抵扣,不用額外處理

老師好,請問,公司小規(guī)模季報,某一季度增值稅為負數(shù),因為開了紅沖發(fā)票,正數(shù)稅額<負數(shù)稅額,該季度只開了普票,就算沒有開負紅沖發(fā)票,該季度正數(shù)金額是小于30萬的,免征增值稅。那么請問這個情況下,還需要將該季度的 負數(shù)增值稅額 轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎,如果需要,請問分錄是什么呢
老師,小規(guī)模納稅人9月開了2萬專票,10月把這兩張專票開了負數(shù)2萬,同時開了2萬普票,我們?nèi)径纫惨?萬專票交增值稅嗎?如果4季度不新開專票只有-2萬的專票和普票,4季度怎么申報增值稅,多謝
我公司是小規(guī)模納稅人,在第一季度的時候開了專票,已經(jīng)交了稅,在第二季度時候把這個專票沖紅開了負數(shù)發(fā)票20萬,然后相應的開了普票正數(shù)發(fā)票20萬,那在第二季度的銷售額:普票銷售額390000-專票負數(shù)銷售額200000=190000,這個季度的銷售額應該是享受免征增值稅的吧,不會因為是普票的銷售額是39萬超過了就不能享受吧
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,按季度申報的,每個季度銷售收入不超過30萬,都是免征增值稅的。那假如第一季度沒有開增值稅發(fā)票,第一季度增值稅申報的時候也不用交增值稅,第二季度的時候開票就把第一第二季度的票一起開了,開了50多萬,請問下第二季度是不是只能按照50多萬來申報交稅了?
公司是小規(guī)模納稅人,9月紅沖了上個季度的專票一共一萬二,也在9月30日開出二十萬普票,本月申報第三季度增值稅,出現(xiàn)增值稅負數(shù),想請教下老師,是因為開出的不是專票導致負數(shù)嗎?
為什么多計提要借:應交稅費貸:主營業(yè)務收入。少計提要借:主營業(yè)務收入貸:應交稅費?
預付款,先款后貨,付款是成本價,付完款,收到貨,怎么做憑證
10月份剛辦的稅種認定,那10月份需要申報嗎
老師,請問,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)門診部,收入是 200 多萬,有些是需要開票的,有些是不需要開票的,請問這 200 多萬都需要繳納增值稅嗎?
該通知由中國人民銀行與國家市場監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布(2024年第3號令),核心要求是:2024年11月1日前已完成工商注冊的企業(yè)主體,須在2025年11月1日前完成受益所有人信息備案。所謂受益所有人,是指最終擁有或?qū)嶋H控制企業(yè)的自然人,此舉旨在提升市場主體透明度。未按時備案的企業(yè)將依據(jù)《公司登記管理條例》等法規(guī)處理,可能面臨責令改正、罰款等措施。當前距截止日僅剩數(shù)日,請相關企業(yè)盡快通過"受益所有人信息備案系統(tǒng)"提交材料。這個要在哪里備案?
結轉(zhuǎn)成本跟毛利率有什么關系?
請問老師。社保給的生育津貼不通過應付職工薪酬核算對吧。
出口企業(yè),特別是比較關注退稅的問題:里面招聘內(nèi)容寫到采購費用歸口問題,這個為啥要提到這些,采購涉及就是運費,運費的增值稅能退?
老師,請問金蝶云星辰為什么在領料單上不顯示單位成本的金額
現(xiàn)在電商行業(yè):稅務申報的收入數(shù)據(jù)和平臺推送的數(shù)據(jù)不一致,稅務局就會提醒,那要更正按平臺的數(shù)據(jù)來申報嗎,如果全部合規(guī),那稅務成本會大大提高,增值稅這塊有策劃的空間嗎?
一萬二的稅額也是1%,還有其他原因?qū)е聠?
紅沖的專票和普票不是同一個欄次 所以這樣