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老師,前面的會(huì)計(jì)在7月份的時(shí)候做了一筆確認(rèn)物業(yè)費(fèi)的應(yīng)付賬款,然后當(dāng)月做了待攤費(fèi)用,現(xiàn)在發(fā)票來了,覺得這個(gè)賬做的不對,應(yīng)付應(yīng)該是含稅的金額,這個(gè)要怎么去調(diào)整哈

老師,前面的會(huì)計(jì)在7月份的時(shí)候做了一筆確認(rèn)物業(yè)費(fèi)的應(yīng)付賬款,然后當(dāng)月做了待攤費(fèi)用,現(xiàn)在發(fā)票來了,覺得這個(gè)賬做的不對,應(yīng)付應(yīng)該是含稅的金額,這個(gè)要怎么去調(diào)整哈
老師,前面的會(huì)計(jì)在7月份的時(shí)候做了一筆確認(rèn)物業(yè)費(fèi)的應(yīng)付賬款,然后當(dāng)月做了待攤費(fèi)用,現(xiàn)在發(fā)票來了,覺得這個(gè)賬做的不對,應(yīng)付應(yīng)該是含稅的金額,這個(gè)要怎么去調(diào)整哈
2023-09-28 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-09-28 10:33

借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款

頭像
快賬用戶8184 追問 2023-09-28 10:35

那就是做一筆借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付賬款,然后在根據(jù)回單去沖減應(yīng)付賬款的科目余額,待攤費(fèi)用的余額再按照之前的繼續(xù)攤銷對么

頭像
齊紅老師 解答 2023-09-28 10:36

是的,就是那樣處理的

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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