同學(xué)你好 是開出去的收入是普票嗎
老師,幫忙看下我這個(gè)啥意思呀 另外,小規(guī)模普票免征那部分增值稅在做收入時(shí)需要怎么做賬?是不是還得轉(zhuǎn)出到營業(yè)外收入?季末轉(zhuǎn)嗎 另外增值稅免征的在申報(bào)的時(shí)候需要第二次做賬嗎?
老師,我現(xiàn)在做一個(gè)工地的兼職會計(jì),老板讓我做個(gè)稅務(wù)籌劃,銷項(xiàng)是9個(gè)點(diǎn)但是進(jìn)項(xiàng)有13個(gè)點(diǎn)9個(gè)點(diǎn)6個(gè)點(diǎn)3個(gè)點(diǎn)1個(gè)點(diǎn), 我要用一個(gè)什么思路去籌劃稅的問題,增值稅稅負(fù)要保證3個(gè)點(diǎn),利潤要保證開票的5個(gè)點(diǎn),請問怎么樣才能達(dá)到節(jié)稅的效果?
老師,請問當(dāng)月認(rèn)證了增值稅發(fā)票,會計(jì)分錄應(yīng)該是不是這樣 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 還是就是當(dāng)時(shí)有銷項(xiàng)稅額,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎,怎么做賬?
普票13個(gè)點(diǎn)怎么做憑證,也是需要做應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅嗎?我看老會計(jì)寫著,須收轉(zhuǎn)出什么意思
老師,我想問下這個(gè)轉(zhuǎn)出待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?我不懂這個(gè)數(shù)字是哪里來的?我從哪里可以找到這個(gè)數(shù)字?之前會計(jì)做的賬都有轉(zhuǎn)出待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,而我每月就是直接做轉(zhuǎn)出本月增值稅就是需要繳納的增值稅,那這個(gè)待抵扣認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅到底需不需要做這筆分錄呢?
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
是的,是開給客戶的
要寫銷項(xiàng)的哦 因?yàn)榻焕U稅
我知道呀,憑證做銷項(xiàng)稅,但是我不懂普票13個(gè)點(diǎn)也要做銷項(xiàng),為啥要寫須收轉(zhuǎn)出
收轉(zhuǎn)出?不用寫的 可能是他個(gè)人的習(xí)慣
所以普票13個(gè)點(diǎn)也是要交稅的對吧
那餐飲普票是不抵扣得對吧
對的 這個(gè)不能抵扣