你好,同學。 計其他收益,你這是免增值稅,免的增值稅計其他收益處理。 也可放營業(yè)外收入處理。不用了的啊。
老師,幫忙看下我這個啥意思呀 另外,小規(guī)模普票免征那部分增值稅在做收入時需要怎么做賬?是不是還得轉(zhuǎn)出到營業(yè)外收入?季末轉(zhuǎn)嗎 另外增值稅免征的在申報的時候需要第二次做賬嗎?
老師好!我們是小規(guī)模納稅人,7月份的時候開了一張普通發(fā)票,季末申報增值稅納稅申報表時這部分增值稅免繳,那么之前計提的增值稅現(xiàn)在做賬做在營業(yè)外收入嗎
老師,你好,小規(guī)模企業(yè)現(xiàn)在增值稅附加是減半征收,那么我做賬的時候,減免的那部分差額做營業(yè)外收入嗎,還是怎么處理?
老師好,如果查賬征收的個獨,季度繳納生產(chǎn)經(jīng)營所得稅的。在準備做注銷的時候,之前有筆小規(guī)模減免的增值稅要轉(zhuǎn)入征稅營業(yè)外收入。那么現(xiàn)在這筆營業(yè)外收入導致有凈利潤。是需要繳納什么稅呢?
老師,請問小規(guī)模普票季不超30萬,免征增值稅,那在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時轉(zhuǎn)入(營業(yè)外收入)的那個金額是三個點的還是一個點的稅額呀? 開票入賬是一個點, 申報表免稅欄為3個點
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項不應該是其他應收款嗎
昨天下午快五點有個座機號碼給公司財務打電話,財務不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
老師請問換了一臺電腦個稅申報除了以法人和財務人員身份進去,系統(tǒng)恢復進去之外還有什么辦法才能看到以前的申報信息,包括附加人員的信息
請問下老師,我需要設立一個執(zhí)照,經(jīng)營范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
幫忙看下我那個圖片問題吧 還有我使用精斗云軟件,稅金及附加科目有但是入不了是為啥
你圖片不是你軟件的界面 吧
是的,圖片發(fā)錯了,我錄了視頻這邊上傳不了。
視頻 傳不了,發(fā)圖,同學
算了,圖片跟我文字沒啥兩樣
稅金及附加,你如果 沒有增加明細科目,你可直接錄入金額 的
這個沒有明細科目是嗎?所以就出不來?
如果你加了明細,必須要選擇明細科目才行
稅金及附加明細科目是?
這要看你是否增加了沒有,這科目通常不加的
有稅金及附加科目但是沒辦法使用所以我想試一下加個二級科目看能使用不?
可以使用的,你增加后,做憑證選擇明細科目即可的
老師您是看不懂我的問題嗎?我一直就是在問稅金及附加二級科目,真是接了不回答就不要接嘛!
我現(xiàn)在的問題很簡單,有了稅金及附加科目但是入不了憑證,找不到問題所以不知道該怎么解決,您不至于看不懂吧
難道我的回復 你看不明白嗎 你錄不了憑證,無非就是兩個原因,要么是我加了明細科目,你沒選擇明細科目。 要么就是系統(tǒng)問題。
我一直在問明細科目,您有解答嗎?感覺您真是一點不稱職!
問明細科目,我沒有回復 你的嗎 這要看你是否增加了沒有,這科目通常不加的 ?這不是回復了, 是什么 明細科目,是你自己加的,又不是一個固定科目