出口生產(chǎn)型企業(yè)的增值稅申報(bào)需要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 具體步驟如下: 1.如果沒有申報(bào)數(shù)據(jù),則不需要錄入數(shù)據(jù),直接進(jìn)行下一步。 2.進(jìn)行免抵退預(yù)申報(bào),將預(yù)申報(bào)文件上傳至電子稅務(wù)局(常州除外),讀入預(yù)申報(bào)反饋,檢查預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)是否存在疑點(diǎn)。 3.如果存在疑點(diǎn),對(duì)疑點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。數(shù)據(jù)無(wú)疑點(diǎn)后,進(jìn)行下一步。 4.將SB文件導(dǎo)入網(wǎng)上辦稅廳或電子稅務(wù)局(以主管稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定為準(zhǔn),常州除外),將增值稅表填寫完整。 5.在申報(bào)軟件中的增值稅納稅申報(bào)表項(xiàng)錄入進(jìn)行修改。 6.進(jìn)行免抵退正式申報(bào),將正式申報(bào)文件上傳至電子稅務(wù)局(常州除外)
你好,我們是生產(chǎn)企業(yè)出口。申報(bào)出口退稅當(dāng)月是否需要在增值稅申報(bào)表里做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?且進(jìn)項(xiàng)稅額如何確定?
我們是免抵退的生產(chǎn)企業(yè),增值稅申報(bào)的時(shí)候,需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額是否是出口退稅的金額?
外貿(mào)企業(yè),當(dāng)月沒有申請(qǐng)出口退稅,收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)月必須要認(rèn)證,申報(bào)增值稅時(shí)轉(zhuǎn)出么?增值稅申報(bào)需要怎么申報(bào)?生產(chǎn)口罩企業(yè)出口退稅,開的外銷普通發(fā)票,稅率是多少?
老師,生產(chǎn)出口企業(yè),出口免抵退稅以申報(bào),增值稅申報(bào)表里進(jìn)項(xiàng)稅額是不是也要申報(bào)當(dāng)月轉(zhuǎn)出?
您好 退抵稅的出口生產(chǎn)型企業(yè)的增值稅怎么申報(bào),是要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師,假設(shè)我開回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
比如我這個(gè)月有出口收入 但我先不申請(qǐng)退稅,申報(bào)方式如何呢
同學(xué)你好 那你正常申報(bào)增值稅的就可以
好的 如何查詢報(bào)關(guān)單號(hào)所用的進(jìn)項(xiàng)票明細(xì) 生產(chǎn)型免抵退好像和免稅很不一樣
● 通過(guò)開票軟件查詢?。大部分的開票軟件都提供了查詢銷項(xiàng)發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的功能。進(jìn)入開票軟件的查詢頁(yè)面,選擇進(jìn)項(xiàng)發(fā)票查詢,可以根據(jù)年度和月份對(duì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的明細(xì)進(jìn)行查閱。 ● 通過(guò)增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)查詢?。增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)是國(guó)家稅務(wù)總局開設(shè)的一個(gè)查詢?cè)鲋刀惏l(fā)票與開票方信息的網(wǎng)站。用戶需要登錄該平臺(tái),選擇“增值稅專用發(fā)票查詢”窗口,在“現(xiàn)場(chǎng)購(gòu)買”中選擇“進(jìn)項(xiàng)明細(xì)查詢”即可進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票查詢頁(yè)面。在頁(yè)面上根據(jù)所需日期范圍和關(guān)鍵詞進(jìn)行查詢,就可以查詢供應(yīng)商開給客戶的所有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了。 ● 申請(qǐng)調(diào)閱企業(yè)所得稅年度匯算清繳報(bào)告或征管系統(tǒng)?。這一方法需要企業(yè)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出書面申請(qǐng),并經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后,才能查詢。