您好 免抵退的生產企業(yè),增值稅申報的時候,不需要做進項轉出
你好,我們是生產企業(yè)出口。申報出口退稅當月是否需要在增值稅申報表里做進項轉出?且進項稅額如何確定?
我們是免抵退的生產企業(yè),增值稅申報的時候,需要做進項轉出嗎?,進項轉出金額是否是出口退稅的金額?
我想問下出口企業(yè)不申請退稅進項要認證嗎 認證進項是不是我們平時認證發(fā)票一樣呢,還要在申報月份做進項轉出免抵退稅不得抵扣進項稅額那里轉出,出口免退稅要認真進項嗎
老師,生產出口企業(yè),出口免抵退稅以申報,增值稅申報表里進項稅額是不是也要申報當月轉出?
您好 退抵稅的出口生產型企業(yè)的增值稅怎么申報,是要進項稅額轉出嗎
銷售農機機械產品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進項發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應收款出納600借應收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務電話要求補個人所得稅,請問一下,稅務局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應收款出納600借應收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預收賬款6000對不對
請問,我接回了外賬,外賬會計做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財務系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應該怎么填這個期初數(shù)
個人墊付,開票給個人可以報銷嗎
老師好!問一下,A跟B采購,B跟c采購,c跟A采購,中間都有點差價,可以嗎?
所得稅匯算清繳,資產總額怎算
意思就是,也不會有進項的退稅是嗎
有的啊 進項稅額大于銷項稅額 進項稅額留抵的時候就可以申請退稅
我是指出口那部分。。如果是我們所有業(yè)務的話,加起來進項也是不夠的,每月需要交增值稅的
這樣的話 那就不好退稅的?