你好,之前你們沒有掛往來賬款嗎?如果之前沒有掛,那么現(xiàn)在按照金額確認收入
老師,我才入職一家公司,這家公司現(xiàn)在要審計,審計要審到今年上半年。報表上的預付賬款金額過大。說是要清理一下預付賬款。但是目前為止,我手上只有2019-2022年6月30日的明細賬電子版。請問,我通過明細賬,怎么查詢每一家欠發(fā)票的情況?我感覺明細賬,預付賬款的項目過多,我這邊也不好查是哪些家,我們這邊提前付了款,但是還沒收到發(fā)票的。
老師,請問下, 我們有充電樁出包項目, 實際充電樁在上半年已經(jīng)運營了, 但是充電樁廠家和施工方現(xiàn)在才補我們合同 ,才有金額 ,這種情況該怎么入賬呢?
老師,請問下, 我們公司有充電樁站點,是出包形式建設的,已經(jīng)在5月8月10月陸續(xù)運營了,之前就是施工合同一直沒有金額,沒暫估進去,也沒有折舊,但是施工方現(xiàn)在合同有了, 但是審價環(huán)節(jié)要1個多月 ,起碼到明年才能審好, 那現(xiàn)在怎么辦呢?
老師我請問一下,我公司在2021年采購了一批貨物,然后對方按照合同金額開具的發(fā)票,但是實際有3萬多貨物未到貨,但是這3萬的進項稅額都已經(jīng)被我公司抵扣了銷售稅額。現(xiàn)在我們雙方要調(diào)整賬面欠款,這個我們應該怎么退發(fā)票呢?以前是紙質(zhì)的發(fā)票,現(xiàn)在是電子發(fā)票了。
老師我請問一下,我公司在2021年采購了一批貨物,然后對方按照合同金額開具的發(fā)票,但是實際有3萬多貨物未到貨,但是這3萬的進項稅額都已經(jīng)被我公司抵扣了銷售稅額?,F(xiàn)在我們雙方要調(diào)整賬面欠款,這個我們應該怎么退發(fā)票呢?以前是紙質(zhì)的發(fā)票,現(xiàn)在是電子發(fā)票了。
當年內(nèi)的勞務費用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價格,有標準轉(zhuǎn)讓價格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價格有標準嗎?
業(yè)務部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務總局關于納稅人認定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應納稅額申報繳納增值稅的,可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。那么,如果當時沒有做進項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細節(jié),需要有哪些銜接工作???感謝指教
收入確認,報關的以FOB出口日期確認收入,快遞形式,沒有報關的,以什么時間確認收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
老師,當時新公司 ,完全不知道暫估多少錢?
那么現(xiàn)在就按照金額來確認收入。申報納稅即可。
老師哪里有收入呢?我們是付款方
不好意思,看成出租了。你們是現(xiàn)在才支付嗎?
比如前幾個月一個工程, 有充電樁 ,有電線排布,有指示牌告示,而且早就在使用了, 本月充電樁合同才下來和支付了, 但是電線排布還沒有金額,像這種部分款項有了的情況該怎么入固定資產(chǎn)呢
我們是小會計企業(yè)準則,
你好,可以掛應付賬款,支付一部分就沖部分應付賬款。
老師, 金額都沒法預測掛多少呢
你們可以暫估入賬,等開票了沖掉暫估,按照實際金額入賬
老師, 暫估入賬怎么做分錄?問題是現(xiàn)在已經(jīng)過去很久了, 怎么彌補呢
那你現(xiàn)在也需要賬務處理的
老師,如果暫估了一個金額10萬,拍然后新增了固定資產(chǎn),過了幾個月發(fā)現(xiàn)暫估少了5萬,那已經(jīng)新增了10萬固資怎么處理,金額再改成15嗎?
把暫估的沖掉,然后按按照正常金額入賬,可以看圖片的賬務處理