1.確認(rèn)合同金額:首先,需要與施工方確認(rèn)合同金額,并協(xié)商好審價(jià)環(huán)節(jié)的具體時(shí)間安排。如果合同金額已經(jīng)確定,建議與施工方協(xié)商一致,將合同金額暫時(shí)確定下來(lái),以便后續(xù)處理。 2.暫估入賬:由于之前沒(méi)有將施工合同金額暫估入賬,現(xiàn)在需要補(bǔ)做這一步。可以根據(jù)合同金額和審價(jià)環(huán)節(jié)的時(shí)間安排,暫估入賬的金額可以按照審價(jià)結(jié)果的比例進(jìn)行估算。 3.計(jì)提折舊:根據(jù)充電樁站點(diǎn)的使用情況和相關(guān)規(guī)定,需要計(jì)提折舊??梢愿鶕?jù)充電樁站點(diǎn)的使用情況和相關(guān)規(guī)定,按照相應(yīng)的折舊方法計(jì)算折舊金額,并進(jìn)行賬務(wù)處理。 4.調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表:由于之前沒(méi)有將施工合同金額和折舊計(jì)入財(cái)務(wù)報(bào)表,現(xiàn)在需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表中的相關(guān)科目,以反映實(shí)際情況。 5.后續(xù)處理:在審價(jià)環(huán)節(jié)結(jié)束后,需要根據(jù)審價(jià)結(jié)果調(diào)整之前的暫估入賬金額和折舊金額,并對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)的裝修工程金額一共300萬(wàn),沒(méi)有發(fā)票,前年是按照進(jìn)度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒(méi)有取得發(fā)票,也沒(méi)有付款,可以繼續(xù)計(jì)入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來(lái)了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊嗎注冊(cè)會(huì)計(jì)師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個(gè)發(fā)票什么時(shí)間來(lái),我們按合同價(jià)值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折日2023-06-1419:30那你提前計(jì)提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來(lái)了怎么處理這個(gè)事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計(jì)提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問(wèn),請(qǐng)點(diǎn)擊加群咨老師請(qǐng)您不要答非所問(wèn),我在問(wèn)如果提前計(jì)提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來(lái)了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計(jì)提折舊的發(fā)票來(lái)了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問(wèn),你好如果5年以后來(lái)了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計(jì)提折舊了。那這個(gè)怎么處理呢?
20:29<問(wèn)答詳情請(qǐng)問(wèn)企業(yè)的裝修工程金額一共300萬(wàn),沒(méi)有發(fā)票,前年是按照進(jìn)度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒(méi)有取得發(fā)票,也沒(méi)有付款,可以繼續(xù)計(jì)入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來(lái)了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊嗎注冊(cè)會(huì)計(jì)師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個(gè)發(fā)票什么時(shí)間來(lái),我們按合同價(jià)值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折日2023-06-1419:30那你提前計(jì)提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來(lái)了怎么處理這個(gè)事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計(jì)提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問(wèn),請(qǐng)點(diǎn)擊加群咨老師請(qǐng)您不要答非所問(wèn),我在問(wèn)如果提前計(jì)提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來(lái)了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計(jì)提折舊的發(fā)票來(lái)了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問(wèn),你好如果5年以后來(lái)了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計(jì)提折舊了。那這個(gè)怎么處理呢?娜娜呢5這是全部資料,請(qǐng)老師賜教?
老師,請(qǐng)問(wèn)下, 我們公司有充電樁站點(diǎn),是出包形式建設(shè)的,已經(jīng)在5月8月10月陸續(xù)運(yùn)營(yíng)了,之前就是施工合同一直沒(méi)有金額,沒(méi)暫估進(jìn)去,也沒(méi)有折舊,但是施工方現(xiàn)在合同有了, 但是審價(jià)環(huán)節(jié)要1個(gè)多月 ,起碼到明年才能審好, 那現(xiàn)在怎么辦呢?
老師你好,是這樣的,我們是一家建筑工程公司,1月份有個(gè)水電智能安裝的項(xiàng)目開(kāi)了票,以前我們結(jié)轉(zhuǎn)成本都是按開(kāi)票,看合同造價(jià)和完工進(jìn)度百分比確定成本,但是現(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目有分包出去的,而且合同有的還沒(méi)敲定,這個(gè)現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做呢,可以先按已經(jīng)支出的實(shí)際材料人工先結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?我們目前開(kāi)票只開(kāi)了三百萬(wàn),結(jié)轉(zhuǎn)成本勞務(wù)分包這塊的也要記入進(jìn)去嗎?還是說(shuō)可以暫時(shí)不計(jì)入,具體的會(huì)計(jì)分錄怎么做麻煩老師指導(dǎo)下
@宋生老師,第一季度跟蹤審計(jì)報(bào)告期間是1月-3.31日前,我們?cè)?月5日正式出報(bào)告定稿,被審計(jì)單位固定資產(chǎn)25年2月28日最終驗(yàn)收,因?yàn)樗麄冞@批設(shè)備是國(guó)撥資金指定購(gòu)買的,現(xiàn)在國(guó)撥資金沒(méi)有撥下來(lái),他們沒(méi)有入賬也沒(méi)有計(jì)提折舊,也沒(méi)有取得發(fā)票,也沒(méi)有付款。據(jù)了解,財(cái)務(wù)說(shuō)他一個(gè)人負(fù)責(zé)20多個(gè)基建項(xiàng)目,只有業(yè)務(wù)部門把設(shè)備驗(yàn)收資料和合同提供過(guò)去,他們才能暫估入固定資產(chǎn)提折舊。他說(shuō)他現(xiàn)在不好做暫估,也沒(méi)做過(guò)暫估,他們計(jì)劃是6.30日這個(gè)項(xiàng)目要竣工,我的意思是現(xiàn)在不要暫估固定資產(chǎn)了,等到他們付款,取得發(fā)票然后入固定資產(chǎn)計(jì)提折舊,這樣的話對(duì)事務(wù)所有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?
老師,水稻2025年能漲到多少錢一公斤
老師您好,我們是事業(yè)單位,需要給個(gè)體工商戶(李師餐十元店)在一體化系統(tǒng)中支付盒飯款,對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票戶名是李師傅十元店,發(fā)票下面提供的是個(gè)人賬號(hào),這個(gè)店沒(méi)有開(kāi)對(duì)公賬戶,銀行退回了,告訴說(shuō)是戶名不對(duì),請(qǐng)問(wèn),1、這個(gè)發(fā)票開(kāi)具的正確嗎?2、按照這個(gè)發(fā)票可以把款打到個(gè)人賬戶里嗎?
為什么溢價(jià)的,債權(quán)價(jià)值對(duì)市場(chǎng)利率變化敏感 折價(jià)的,不敏感?
中級(jí)財(cái)務(wù)管理 第六年的現(xiàn)金凈流量為什么沒(méi)有抵稅所得稅費(fèi)用
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤(rùn)是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬(wàn)元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬(wàn)元,差額40*0.20=8萬(wàn)元,這樣不是更好嗎?問(wèn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請(qǐng)教您 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào))規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入、未按照銷售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!